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[汇总]服装跟单业务流程图

2018-01-08 4页 doc 16KB 15阅读

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[汇总]服装跟单业务流程图[汇总]服装跟单业务流程图 (一)样衣开发阶段 办公室QA/QC组长 业务员 驻厂QC 从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备开发,开始建立产品MR FILE 跟进打样工作 及资料了解客人及工艺要求,分析难点,准备开始打样,自己研究样衣,整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题 重点(如需要,填写样衣卡);开始建立样术资料,制定样衣计划 与工厂,办公室QA,业务员沟通协调 衣技术资料审核打样资料QA FILE,;样衣将原样及资料交QA初步审核 解决 /样衣卡还业务员;和驻厂QC,工厂沟通再安排工厂或样品中心打样 检...
[汇总]服装跟单业务流程图
[汇总]服装跟单业务流程图 (一)样衣开发阶段 办公室QA/QC组长 业务员 驻厂QC 从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备开发,开始建立产品MR FILE 跟进打样工作 及资料了解客人及工艺难点,准备开始打样,自己研究样衣,整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题 重点(如需要,填写样衣卡);开始建立样术资料,制定样衣计划 与工厂,办公室QA,业务员沟通协调 衣技术资料审核打样资料QA FILE,;样衣将原样及资料交QA初步审核 解决 /样衣卡还业务员;和驻厂QC,工厂沟通再安排工厂或样品中心打样 检查样衣,初核单耗 样衣技术问题 检查各类样品是否符合客人及业务员要求 收到工厂或样品中心样衣,自己整体审提供完成样衣及样衣初检 审核初步单耗;填制样衣检查表,一分留核;再交QA检查尺寸及工艺要求; 通知QA初核单耗结果 在QA FILE,一分交业务员,进入 MR 如基本符合客人要求,样衣送交客人; FILE;另外,原样、样衣退还业务员 QA 意见进入业务员MR FILE 了解客户修改意见及要求,做出进一步工样衣未被确认,按客人要求重新安排打与QA及业务员沟通客人对样衣的修 艺要求或注意事项,做出相应判断及调整, 样;整理客人修改意见及要求变更,涉改要求,跟进工厂打样直到最终样衣最 反馈给驻厂QC 或工厂,沟通技术问题,及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA,终确认 客户意见及所有技术更改进QA FILE,QA再结合QA意见,继续安排打样工作 意见进入QA FILE及交业务员进入 MR FILE 不断完备QA FILE; 重复上述过程,直到样衣确认(或取消) 样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见,完备MR FILE;最终 料,得证QA FILE与 MR FILE中涉及技与QA核对确认样资料 术工艺的资料一致 完成确认样资料 (二)生产前期准备 业务员 QC组长,办公室QA 驻厂QC 协助业务员对工厂生产能力评估 提供工厂能力建议 选定大货生产工厂 1( 与工厂签订购货合同 QC组长从业务员处得到订单生产计从QC组长出接受大货生产跟单计划, 划,制定跟单,QC调度计划 2( (年度协议交QC组长备案) *QC调整决定只由QC组长作出业务 3( 与QC组长协商QC驻厂计划 员无权单方面调动QC 1(结合产品及客户最终确认意见,1( 从业务员处接受大货生产具体资1(面辅料准备 2(大货生产具体资料的准备,包填要求及生产注意事项,以便料;从QA处接收技术要求清单及 括样衣,面辅料卡,上料清单,通知QA,QC,及工厂 上缠注意事项,积极及时消化研究 生产计划等。以便通知QA,QC,2(协助业务员检查面辅料单耗表 2( 跟进工厂 及工厂初步生产计划反馈给业务员 建议 1( 普通款式:由QA与QC沟通工艺重点 再由QC与工厂召开产前会议 2( 重点款式:由QA、QC、业务员与工厂一同召开产前会议 沟通工艺重点及其他 备注:技术工艺要求依据QA FILE (三)大货生产阶段 业业务员 QC组长/办公室QA 驻厂QC 负责跟进面辅料确认、生产、交货,负收集QC反馈面辅料品质问题 面辅料数量的清点, 质量检查,面辅料检查 责解决面辅料质量等问题 与业务员沟通问题处理方法 清单的填写,问题的反馈 协助解决问题 样品的检查和审核 产前样的确认,综合QA反馈,批办意见反生产过程控制 填写样衣反馈给业务员及驻厂QC 馈给工厂,并寄回公司QA处批办 生产进度控制 协调QA,QC解决重大技术问题 安排客人到厂前期,中期的验货 收集工厂小组产前样检查意见及产前会议召集工厂技术及生产管理层召开产前会议 记录,确认跟进 进行会议记录;小组首件确认首件成品检查 表,通知办公室 收集生产过程中QC反馈资料 生产质量的跟进(每日产品质检报告回传到, 了解工厂中出现的问题 QC组长,与组长办公室QA或进一步业务员 根据实际情况找出问题解决方案,并与业解决质量问题) 务员沟通 生产进度的跟进(至少每周生产进度表回传 确认问题解决 业务员,与业务员、工厂协调解决生产进度) 根据情况尾查前预查(克要求技术中心支过程质量的控制,中尾期查前预查 持巡检) 尺寸验货报告 不合格 通过验货 拒收,返修再返修 尾期出货 (四)生产后收尾阶段 业务员 QC组长 驻厂QC 1(订单综合评定,对供应商的评1(工厂面敷料剩数清点 1(订单综合评定,对供应商 分。对业务操作过程中经验、教2(样品回收(面料卡) QC/QA订单操作过程进行评 训、评估反馈给业务员及QC 3( 跟单日程报销记录 估 2(样品的回收,资料的整合 4( 业务跟单记录表填写 2(质量资料留档 3(审核QC日程报销记录 3(该合同订单质量,工艺资料归档 4(审核QC日程报销记录 注:大货样品的收集 1(驻厂QC备齐面料卡,尺寸规格单,连同样品,在大货出货时交回公司到QC组长 2(QC组长备齐成本单(业务员提供),对样品统一编号,并电脑存档。对出货样统一存档管理
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