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配件管理流程

2023-04-04 6页 doc 16KB 1阅读

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配件管理流程配件管理流程步骤操作流程图流程要点管理部门主责配合1配件订购一、配件订购:1、配件订购渠道:在符合品牌主机厂配件商务政策的前提下,配件采购的途径必须在主机厂\公司备案供应商中选择;禁止通过其他渠道采购配件;每季度更新汽车投资公司指定供应商清单。2、配件订单制定:由配件计划员根据主机厂各项配件指标并结合本店实际需求(如:营销活动)制定,在保证配件满足率同时减少配件积压如属于缺货订单的,应由配件计划员根据SA、维修技师填写的《配件订购申请单》(附表1)制定,并向客户收取订金,建议按配件销售价收取,不低...
配件管理流程
配件管理流程步骤操作流程图流程要点管理部门主责配合1配件订购一、配件订购:1、配件订购渠道:在符合品牌主机厂配件商务政策的前提下,配件采购的途径必须在主机厂\公司备案供应商中选择;禁止通过其他渠道采购配件;每季度更新汽车投资公司指定供应商清单。2、配件订单制定:由配件员根据主机厂各项配件指标并结合本店实际需求(如:营销活动)制定,在保证配件满足率同时减少配件积压如属于缺货订单的,应由配件计划员根据SA、维修技师填写的《配件订购申请单》(附表1)制定,并向客户收取订金,建议按配件销售价收取,不低于配件成本金额;3、配件订单审核:1)本品牌界定的非常用件订单:由维修站长终审确定,其余订单由配件经理终审确定;2)涉及向公司备案供应商采购的订单,由财务经理根据公司与备案供应商签订的终审确定;3)配件订单审核后,财务经理应负责配件保证金账户资金充足。4、配件订单跟踪:配件计划员负责跟踪订单配货情况,如有无法满足的配件应及时报配件经理处理.配件计划员仓库保管员服务顾问维修技师配件经理财务经理2配件入库二、配件入库:配件收发员车间主任1、配件到货签收:1)配件到货后,由配件收发员负责确认数量准确性、外包装完整性、保质期针对橡胶件、塑料件等)并签收送货单;2)如在清点配件的过程中发现配件损坏或缺失的,应按照主机厂配件索赔流程处理;3)由公司备案供应商供应的配件,需配件经理与车间主任共同验收,确保其符合质量要求。2、配件入库:配件收发员负责将到货配件清点并分类入库,其中:1)油漆、辅料须在到货3小时内入库2)其余配件须在到货当天内入库.3、系统数据管理:1)配件实物入库同时,配件收发员应按核定加价率在DMS系统中录入入库信息(配件经理应事先将配件加价率原则向汽车投资公司公司报备,如特殊需要调整加价率需及时向汽车投资公司补充备案),核对双系统所有入库配件名称、数量、价格是否一致并将入库单存档,存档时间不少于3年;2)配件经理负责在配件入库后对双系统录入数据进行复核确认。配件经理3三、配件日常管理:1、仓库管理:1)仓库设施应符合五距(灯距、顶距、柱距、墙距、间距);2)配件应由仓库管理员分类摆放(如:ABCD类),其中:A、应按照主机厂要求制作库位和配件铭牌标识,仓库管理员每月对库位、铭牌进行更新,并确保DMS系统信息与实物一致;B、危险品应单独摆放;2、现场管理:非仓库人员不得擅自进入仓库(工作需要除外),由配件经理监督执行.3、长库龄配件管理:配件经理应合理控制并降低长库龄件的占比4、系统数据管理:1)在收到主机厂新增配件基础信息及调价信息(含车型、零件编号)后,须在2天内对双系统进行更新;涉及双系统数据导入的,网管应予以配合;2)配件命名:配件品牌+配件名称+配件规格(对于非主机厂渠道采购的配件,应在配件命名时予以标注);对于配件名称相同、编号不同的配件,由配件经理拟定命名规则并向汽车投资公司公司备案,避免同一配件名称查找繁琐;3)配件经理负责监督双系统配件基础信息同步更新,网管每月对双系统配件基础信息进行检查,并将结果以内部文件批阅单形式上报配件经理、维修站长和财务经理。仓库管理员配件收发员配件经理配件日常管理4四、配件出库:1、配件发料出库:1)配件收发员对预约配件应该根据预约单提前准备所需配件,放置在专用预约货架内;配件收发员维修技师车间主任配件经理配件出库2)配件收发员根据维修工单信息查询配件库存、库位信息并打印领料单,核对无误后配料出库;配件收发员在发料过程中必须遵循先进先出的原则;3)维修技师根据领料单确认配件实物数量,核对无误后在领料单上签字确认(领料单上签字人员与领料人应为同一人);4)配件收发员不得擅自修改配件名称、出库价格等;如遇特殊情况,需经配件经理及维修站长签字确认后由配件经理进行调整;5)配件收发员应采用以旧换新的发料原则,如需要向客户展示旧件的,配件收发员可先行发料,展示完成后由车间主任监督维修技师归还旧件到仓库,但下列情况除外:A、维修工单上注明客户需索回旧件B、事故车领料可以参照定损单或维修工单上的配件信息先行领料(暂不参照以旧换新发料原则).2、内部借用出库:1)维修技师在维修过程中如需要借用配件,应先与配件仓库确认配件是否有库存;2)维修技师应填写内部借用单,经车间主任审批确认后,向配件仓库借料(单件超过¥2000元以上需维修站长审批确认);3)其余部门借用精品件等用于展示应填写内部借用单,经部门经理及总经理审批确认后出库;4)配件收发员应根据内部借用单发料,并登记借用台账5)每天下班前,配件经理负责将内部借用配件归还入库,归还时应检查配件是否完好。3、外部借用出库:1)借用配件的当事人填写配件借用单,经配件经理、维修站长审核确认后,由配件收发员发料;2)配件经理每月对配件借用情况进行清理,对未能按时归还的配件进行跟踪处理并上报维修站长;外部借用配件最迟应在3个月内归还,逾期应按调拨出库处理;3)外借配件归还时,配件经理负责配件核对数量、名称、型号、并检查配件是否完好;4)长库龄配件、非常用件不支持外借,应按调拨出库处理4、调拨出库:经配件经理审批后,在DMS系统中登记调拨出库信息5、配件外销:凡计划外销配件,需通过OA上报审批.6、系统数据管理:1)配件出库冋时,配件收发员应在DMS系统中录入出库信息,核对双系统所有出库配件编号、数量、价格是否一致,并将领料单归档,存档时间不少于3年;2)配件经理负责定期(不少于每周一次)对双系统出库数据进行复核确认.五、旧件处置:1、配件收发员每天根据领料单上的配件信息查看旧件去向,如发现维修技师未按规定及时归还的,配件经理应上报车间主任,由车间主任去跟踪旧件去向;车间主任5旧件处置配件收发员2、配件收发员定期与车间主任一起对旧件进行分类整理,并存放在锁闭的旧件房间;行政经理3、旧件应由汽车投资公司指定供应商或公司备案供应商负责处置,由行政经理和车间主任共同监财务经理督执行,财务经理负责跟踪旧件回收款项是否到账。6配件盘点六、配件盘点:配件经理财务经理1、配件库存应每季进行一次全盘;每月对保养类配件进行全盘,对其他配件进行抽盘2、配件经理和财务部应每日对配件库存进行抽查并存档,如发现异常应及时上报维修站长及财务经理;3、配件盘点过程中应对双系统数据是否一致进行比对;4、如配件经理离职或调任的,须在离职或调任前对配件仓库进行一次全盘;5、每季配件盘点应由维修站及财务部共同进行(财务部负责监盘),编制盘点报告后,报总经理审批确认;6、配件盘点报告经总经理审批后,由财务部存档,由配件经理在当月完成DMS系统的报损报溢录入.总经理
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