月末转账
记帐
审核凭证
填制凭证
月末结账
反记帐:
1 点击【菜单:总账-期末-对账】,进入对
账界面
2 按激活“恢复记账前状态”功能
3 点击【菜单:总账-凭证-恢复记账前状态
】,进入“恢复记账前状态”界面
4 选择《恢复最近一次记账》或《恢复到月
初状态》,按<确定>按钮
5 输入主管口令后,按<确认>按钮恢复记账
取消结账:
1 点击【菜单:总账-期末-结账】,进入结
账界面
2 选中要取消结账的月份
3 按键,输入主管口令后,
按<确认>取消结账
试算平衡
基础档案设置
期初余额录入
取消凭证审核:
1 点击【菜单:总账-凭证-凭证审核】,进
入凭证审核界面
2 选择《凭证类别、月份、审核人》等查询
条件,其中审核人为“已审核凭证”
3 点击<确认>按钮进入凭证列表界面
4 点击<确定>按钮进入凭证界面
5 点击<取消>按钮取消审核或者点击【菜单
:审核-成批取消审核】进行成批取消
设置凭证不审核可以记账:
1 点击【菜单:总账-设置-选项】
2 选择“凭证”页签,勾选左下脚选项<未
审核凭证允许记账>总账
初
始
化
1、建立新报表:
1 点击【菜单:文件-新建】建立新报表
2 注:系统预置了不同行业的基本报表模
版可供套用
2、设置单元公式:
1 单元格处按<=>或者点击工具栏“fx”
按钮可调出定义公式窗口
2 注:单元公式可互相复制
3、保存报表格式:点击【菜单:文件-保存】
保存当前报表文件
1、打开报表:点击【菜单:文件-打开】,
选择需要打开的报表文件
4、录入关键字:点击【菜单:数据-关键字
-录入】,录入关键字
2、追加表页:【菜单:编辑-追加-表页】
5、重算报表:点击【菜单:数据-表页重
算】重算当前表页
3、切换表页:点击左下脚页签,切换表页
至新表页
报
表
初
始
化
/
格
式
状
态
报
表
日
常
操
作
/
数
据
状
态
常用快捷键:
F1 帮助键 F2 参照 F5 增加单据 F6 保存单据
F7 会计日历 F8 代码与名称转换 F9 计算器
= 凭证借贷差额 空格键 凭证借贷方切换
Ctrl+I 插入记录 Ctrl+D 删除记录 Ctrl+K 查询
Ctrl+P 打印 Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴
常用报表公式:
年初数:QC("1001",全年)
期末数:QM("1001",月)
月借方发生:FS("5401",月,"借")
月贷方发生:FS("5101",月,"贷")
取损益表数:"损益表"->D20 RELATION 年 WITH "损益表"->
年, 月 WITH "损益表"->月服务热线:0592-5066138
公司网址:WWW.ForYouSoft.cn
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