审计工作方案审计工作方案
审计项目 固定资产和低值易耗品专项审计 被审计单位名称 公司各部门
2010年3月314月10日-4月25审计年度 计划工作时间 日 日 审计方式 抽样审计 编制依据 审定表
1(确定固定资产和低值易耗品是否存在;
2(确定固定资产和低值易耗品是否归被审计单位所有;
3(确定固定资产及其累计折旧的增减变动的记录是否完整; 审计目
的 4(确定固定资产折旧政策和计提是否恰当;
5(确定固定资产及其累计折旧的年末余额是否正确;
6(确定固定资产和低值易耗品在会计报表的披露是否恰当。 审计内
容和范截止2...
审计工作
审计项目 固定资产和低值易耗品专项审计 被审计单位名称 公司各部门
2010年3月314月10日-4月25审计年度 计划工作时间 日 日 审计方式 抽样审计 编制依据 审定
1(确定固定资产和低值易耗品是否存在;
2(确定固定资产和低值易耗品是否归被审计单位所有;
3(确定固定资产及其累计折旧的增减变动的记录是否完整; 审计目
的 4(确定固定资产折旧政策和计提是否恰当;
5(确定固定资产及其累计折旧的年末余额是否正确;
6(确定固定资产和低值易耗品在会计报表的披露是否恰当。 审计内
容和范截止2010年3月31日固定资产和低值易耗品。 围
1( 审计人员负责收集审计资料。 审计人2( 审计组对审计助理人员进行指导。 员分工 3( 经审计领导审核后出具审计报告。
1( 拟定审计的具体内容。
2(
到各店上报审计资料。 审计实3( 确认其资料的准确性,必要时进行函证。 施步骤 4( 与分公司进行沟通(采用
面和电话方式)。
5( 出具审计调查报告。
审计组 *** 审计组 助理人 员
审批人: 编制人:***
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