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审计工作方案

2017-09-18 1页 doc 10KB 33阅读

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审计工作方案审计工作方案 审计项目 固定资产和低值易耗品专项审计 被审计单位名称 公司各部门 2010年3月314月10日-4月25审计年度 计划工作时间 日 日 审计方式 抽样审计 编制依据 审定表 1(确定固定资产和低值易耗品是否存在; 2(确定固定资产和低值易耗品是否归被审计单位所有; 3(确定固定资产及其累计折旧的增减变动的记录是否完整; 审计目 的 4(确定固定资产折旧政策和计提是否恰当; 5(确定固定资产及其累计折旧的年末余额是否正确; 6(确定固定资产和低值易耗品在会计报表的披露是否恰当。 审计内 容和范截止2...
审计工作方案
审计工作 审计项目 固定资产和低值易耗品专项审计 被审计单位名称 公司各部门 2010年3月314月10日-4月25审计年度 计划工作时间 日 日 审计方式 抽样审计 编制依据 审定 1(确定固定资产和低值易耗品是否存在; 2(确定固定资产和低值易耗品是否归被审计单位所有; 3(确定固定资产及其累计折旧的增减变动的记录是否完整; 审计目 的 4(确定固定资产折旧政策和计提是否恰当; 5(确定固定资产及其累计折旧的年末余额是否正确; 6(确定固定资产和低值易耗品在会计报表的披露是否恰当。 审计内 容和范截止2010年3月31日固定资产和低值易耗品。 围 1( 审计人员负责收集审计资料。 审计人2( 审计组对审计助理人员进行指导。 员分工 3( 经审计领导审核后出具审计报告。 1( 拟定审计的具体内容。 2( 到各店上报审计资料。 审计实3( 确认其资料的准确性,必要时进行函证。 施步骤 4( 与分公司进行沟通(采用面和电话方式)。 5( 出具审计调查报告。 审计组 *** 审计组 助理人 员 审批人: 编制人:***
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