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增值税申报表填写错误情况说明

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增值税申报表填写错误情况说明增值税申报表填错情况说明福山国税:我公司,税务登记号为,公司注册地址为,联系电话为。我单位2015年12月填报11月增值税申报表时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。具体数据如下:1上期认证相符且上期申报抵扣1份额金额税额错误数据|16321139977.433469097.56正确数据;16421213830.233481652.53由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交125...
增值税申报表填写错误情况说明
增值税申报填错情况说明福山国税:我公司,税务登记号为,公司注册地址为,联系电话为。我单位2015年12月填报11月增值税申时,因有一份发票数据未传输至我司数据库中,导致附表(二)中第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”份额、金额、税额填错,即,进项税额少填一份发票。具体数据如下:1上期认证相符且上期申报抵扣1份额金额税额错误数据|16321139977.433469097.56正确数据;16421213830.233481652.53由此造成上期进项税额少报12554.97元,应纳税额多交12554.97元已申报且扣款成功。现提请主管税务机关协助办理我单位修改申报表事宜。特此申请!公司名称(公章)2016年1月11日
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