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节能管理检查表

2020-05-18 3页 doc 182KB 37阅读

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节能管理检查表检查类别项目1.1管理体系节能管理(19分)1.2指标计划五、安全生产检查评价标准(节能管理100分)实检查内容标准检查评分方式检查结果际分值方法得分节能管理机构不健全扣1分,管理人节能管理机构及节能责任制落实:现场检查企业节能查阅员职责划分不明确,扣0.5分,三级管理机构及节能监督网络建设情况,各级节能人员管1文件节能网络成员未按要求及时更新扣理职责的划分情况。询问0.2分。...
节能管理检查表
检查类别项目1.1管理体系节能管理(19分)1.2指标五、安全生产检查评价标准(节能管理100分)实检查内容标准检查评分方式检查结果际分值方法得分节能管理机构不健全扣1分,管理人节能管理机构及节能责任制落实:现场检查企业节能查阅员职责划分不明确,扣0.5分,三级管理机构及节能监督网络建设情况,各级节能人员管1文件节能网络成员未按要求及时更新扣理职责的划分情况。询问0.2分。1)制度不全扣0.3分/项;节能管理和节能监督法律法规、标准制度:查看相关查阅2)抽查节能管理人员对集团及江西公0.5文件司下发的节能的掌握情况,法律法规、标准制度管理及执行情况。询问不熟悉扣0.1分/人次;3)未执行制度要求扣0.5分。企业内部节能管理制度:检查本厂节能实施细则、节0.5查阅制度不全扣0.3分/项。能技术监督实施细则等。文件未召开节能月度会议扣1分;会议纪节能活动:检查节能会议记录、纪要,节能计划、月1检查要及签到表缺失0.2分/次;未落实上度会议安排落实情况。记录月月度计划扣0.2分/项;其它不符合项扣0.1分/项。全厂主要经济综合指标管理:检查主要经济技术指标查阅未根据江西公司当月计划进行指标计1划分解扣0.5分,当月计划每缺少1管理文件资料。文件项扣0.2分;节能、经济运行小指标管理:检查节能、经济运行小1查阅当月小指标管理每缺少1项扣0.1分。指标管理文件资料。文件查阅未开展对标扣1分,无月度对标分析对标目标管理:检查对标管理资料。1扣0.5分/次,其它不符合项扣0.2分文件/项。1/18实检查检查内容标准检查评分方式际类别分值方法检查结果项目得分1.3能耗指能耗指标统计:检查能耗统计的相关原始记录、报表。1检查每缺少1项扣0.2分。标统记录计1.4节检查节能分析、运行分析:检查经营分析、运行分析、节记能分1会议纪要缺失扣0.2分/次。能分析等例会的纪要、。录、析报告1.5计节能中长期规划:检查企业节能中长期规划及中长期1查阅无规划不得分,未分解落实不得分。计划的分解落实情况。规划划、规查阅划节能年度计划:检查企业、部门节能年度计划1每缺少1项扣0.5分。计划1)未根据设备状况制定治理计划扣1.6节设备治理和技术改造:检查设备治理情况、技术改造抽查0.5分,有治理计划但逾期未完成扣能改项目计划,节能技术改造可行性研究报告、改造、20.1分/项。记录造立项报告、竣工报告、效益分析,总结验收报告。2)节能改造项目资料不齐全扣0.5分/项。1.7热热力试验管理制度及试验标准、要求:检查热力试验0.5查阅每缺少1项扣0.2分。管理制度及标准。文件力试试验项目及资料:检查试验报告、原始记录,仪器仪检查验0.5每缺少1项扣0.2分。表校验记录。记录查阅1.8节文无制度扣1分,未按制度要求落实到能奖节能奖惩制度:检查节能奖惩制度及奖惩记录。1件、位扣0.5分/次,其它不符合项扣0.2惩抽查分/项。记录2/18类别能源计量5分)实检查检查内容标准检查评分方式际项目分值方法检查结果得分查阅小指标竞赛:检查相关指标竞赛管理办法及统计记录,文无指标竞赛管理办法扣1分,其它每1件、小指标竞赛奖金分配。缺少1项扣0.2分。抽查记录查阅未开展节能降耗合理化建议活动或合节能降耗合理化建议:检查合理化建议管理办法,检文理化建议未反馈到生产系统扣1分,1件、合理化建议得到采用但未及时纳入节查节能计划或实施措施。抽查能计划并实施的,扣0.5分,其它不记录符合项扣0.2分/项。非生产用能管理制度:检查非生产用能管理办法。1查阅未制定办法扣1分,非生产用能管理文件不符合江西公司要求的,扣0.2分/项。1.9非完善非生产用能计量,建立非生产用能台帐:检查统抽查每缺少1项或任一项不符合要求扣0.2生产1计台帐。记录分。用能每缺少1项或任一项不符合要求扣0.2非生产用能计量、收费:检查收费凭据、管理制度、1抽查统计报表等。记录分。2.1计量管理体系:查阅能源计量管理有关文件。0.5查阅无体系文件不得分。能文件源计计量人员:检查计量人员持证情况,检查技术培训情抽查量管1任一项不符合要求扣0.2分。况。记录理体查阅无管理制度不得分、执行不到位每次系计量管理制度:检查有关管理制度及执行情况等。0.5文件扣0.5。2.2能综合能源计量器具配备率:检查统计资料、能源计量1查阅任一项不符合要求扣0.2分。源计器具台帐;现场抽查配备情况。记录3/18检查类别项目量器具配备煤耗3.1供7电煤分)耗实检查内容标准检查评分方式际分值方法检查结果得分能源计量器具台帐:检查能源计量器具台帐是否符合现场《火力发电企业能源计量器具配备和管理要求》0.5任一项不符合要扣0.2分。抽查(21369-2008)标准,现场核对。查阅根据燃料入厂情况,应配备轨道衡、汽车衡、电子皮记带秤或水尺计量称重。计量检定在检定周期内,计量0.5录、任一项不符合要求扣0.5分。装置有合格校验证书,精度等级满足要求。现场查看入厂煤应配备机械采制样装置,采制样装置或人工采样的采样方法符合相关规程规定。入炉燃料检斤率和0.5任一项不符合要求扣0.2分。检质率应为100%。能源计量网络图和相关系统图:检查网络图是否合理完善,图符形式是否容易辨识,相关系统图能否清晰0.5查阅无网络图扣0.5分;描述计量物质流程、计量表计配置的类型、准确度和文件无系统图扣0.5分。数量等。供电煤耗指标:实际完成值与江西公司计划值进行比5查阅未完成月度供电煤耗计划扣1分/次。较。报表供电煤耗指标计算:检查相关统计报表,计算用原始0.5抽查统计方式存在错误,扣0.5分/项。记录。报表机组经济调度:检查机组经济调度资料,优化运行管1查阅每缺少1项扣0.2分。理。资料抽查机组异常停运扣0.3分/次,延期并网报机组启停:检查可靠性报表、查记录、相关制度。0.5扣0.2分/次,其它不符合项扣0.1分表、/项。记录4/18类别燃料管理(6分)实检查检查内容标准检查评分方式际项目分值方法检查结果得分油耗指标:实际耗量与电厂年度指标定额比较。1.0抽查月实际耗量超过计划扣0.3分/次报表机组低负荷稳燃用油情况:检查机组低负荷稳燃不投0.5抽查每缺少1项扣0.2分,等离子故障造油试验报告,检查运行记录,助燃用油统计记录。记录成投油扣0.1分/次机组启停过程中的点火用油:检查用油制度、机组开0.5抽查每缺少1项扣0.2分等离子故障造成4.1油停机记录以及点火用油统计记录。记录投油扣0.1分/次。耗油务管理:现场核查燃油台帐,检查来油统计以及油0.5抽查每缺少1项扣0.2分,油质不合格扣质分析报告。记录0.1分/次。节油管理制度:检查管理制度,节油措施、投油记录。0.5抽查每缺少1项扣0.2分。记录燃油计量、统计、分析:检查燃油量表计,油量统计0.5抽查每缺少1项扣0.2分,燃油量表计故分析记录。记录障引起燃油统计异常扣0.5分。入厂煤与入炉煤热量差指标:检查入炉煤、入厂煤煤1检查热值差超江西公司控制值扣0.3分/质分析报表。报表月。入炉煤采、制、化:检查相关检验报告;检查设备台帐及机械采样装置投运统计资料;检查人工制样设备0.5任一不符合项扣0.2分/项。4.2入及制样室、人工制样情况及化验设备检定证书;检查炉煤化验记录。指标煤场管理:查看管理制度;查看煤场存煤、储煤、盘点记录及损耗情况;查看煤质统计分析报表和运行记0.5任一不符合项扣0.2分/项。录。入炉煤煤质合格率:查看煤质统计分析报表和运行记0.5任一次不合格扣0.2分/次。录。5.1锅锅炉效率指标:1查阅1)每缺少1项扣0.2分;炉效1)锅炉效率指标值:检查初投产或最近一次效率试验报2)最近一次锅炉试验效率未达值5/18类别锅炉指标22分)实检查标准检查际检查内容分值评分方式检查结果项目方法得分率报告,考核年度有无效率试验,以现场查评为依据,告、扣0.3分;锅炉效率应达到保证值。。现场3)每发现一处保温漏点扣0.2分;2)锅炉效率试验:检查锅炉效率试验报告。检查4)其它不符合项扣0.1分/项。锅炉优化燃烧调整试验:检查锅炉优化燃烧调整试验报告。3)运行调整:检查锅炉运行调整方案、运行记录、现场检查。4)化学监督:检查预防措施、锅炉和化学监督计划、监督报告,检查大修记录、化学监督报告。5)锅炉保温:检查锅炉保温测量记录,现场检测。6)效率评价:检查试验报告、节能分析总结报告。排烟温度:1)排烟温度指标:检查试验报告、统计报表,现场检查。查阅2)排烟温度标定试验:查看标定试验报告和运行记录。报1)每缺少1项扣0.2分;3)运行调整:检查运行记录、分析报告,检查吹灰记1告、2)锅炉排烟温度(修正值)高出规定录、运行记录、现场检查。现场值(或设计值)的3%扣0.3分/月。4)排烟温度评价:检查修前、修后试验报告,大修总检查结报告,锅炉排烟温度(修正值)与规定值(或设计值)的偏差不大于规定值的3%。锅炉氧量:查阅1)锅炉氧量指标:检查运行记录、统计报表,现场检报1)氧量长期超标运行扣0.3分/月;查。1告、2)其它每缺少1项扣0.2分。2)定期标定氧量测量装置:检查氧量定期校验记录。现场3)运行调整:运行氧量不超过规定值的±0.3个百分检查6/18类别检查检查内容项目点。飞灰可燃物:1)飞灰可燃物指标:检查飞灰含碳量是否正常;2)飞灰可燃物取样化验:检查是否按规定定期取样、化验,检查统计报表、运行记录。3)飞灰含碳量不高于设计值或规定值(参考值:对煤粉锅炉,无烟煤≤6%,贫煤≤4%,烟煤、褐煤≤2%;◆对锅炉,煤矸石、无烟煤≤8%,贫煤、劣质烟煤≤5%,烟煤、褐煤≤3%)。炉渣可燃物:1)锅炉炉渣可燃物指标:检查统计报表,化验报告、现场抽查。2)炉渣可燃物定期取样化验:检查炉渣可燃物取样化验记录、化验分析报告。3)炉渣含碳量不高于设计值或规定值(参考值:对煤粉锅炉,无烟煤≤6%,贫煤≤6%,烟煤、褐煤≤4%;◆对锅炉,煤矸石、无烟煤≤3%,烟煤、褐煤、贫煤2%)。吹灰器投入率:1)吹灰器投入率指标:检查运行记录、现场检查。2)检修维护:检查吹灰器维护记录、运行记录。5.2锅引风机耗电率:炉风1)引风机耗电率指标:检查统计报表。实标准检查际分值评分方式检查结果方法得分查阅报0.2分/月11)飞灰含碳量长期超标扣告、1项扣0.2分。2)其它每缺少现场检查查阅报0.2分/月11)炉渣含碳量长期超标扣告、1项扣0.2分。2)其它每缺少现场检查查阅记1)每缺少1项扣0.2分;1录、2)吹灰器长期投用不正常扣1分,设现场备故障未正常投入扣0.1分/次。检查1查阅1)每缺少1项扣0.2分;报2)任一项不合格扣0.1分/项。7/18实检查检查内容标准检查评分方式际类别分值方法检查结果项目得分烟系2)漏风系统阻力情况:检查锅炉严密性试验报告、检告、统修记录、现场检查尾部烟道漏风、除尘器漏风率、空现场预器烟气侧出入口差压、尾部烟道积灰、除尘器前后检查差压。查阅报送风机耗电率指标:检查统计报表。1表、每缺少1项扣0.2分。现场检查一次风机耗电率指标:检查统计报表。1查阅每缺少1项扣0.2分。报表风烟系统泄漏:现场检查。1现场每发现一处漏点扣0.2分。检查除灰、除尘耗电率指标:检查统计报表降低除灰除尘查阅耗电率的方案或措施,灰、渣系统经济运行方案,电1每缺少1项扣0.2分。报表除尘投入率。预热器漏风率:1)预热器漏风率指标:检查预热器漏风试验报告,空查阅预器漏风率不超过设计值。2)预热器漏风试验:检查报1)未进行预热器漏风试验扣1分;预热器漏风试验报告,检查预热器漏风试验措施和报1告、2)漏风率超过设计值按1%扣0.1分;告。现场3)其它每缺少1项扣0.2分。3)运行调整:检查运行记录、现场检查。检查4)预热器漏风率检修评价:检查修前、修后试验报告。煤粉细度:查阅5.3制1)煤粉细度指标:检查煤粉经济细度试验报告、煤粉报1)每缺少1项扣0.2分;粉系细度统计数据。1告、2)其它不符合项扣0.1分/项。统2)煤粉细度取样化验:检查煤粉取样化验方法、检查现场煤粉细度化验报告。检查8/18检查类别项目5.4蒸汽、减温水系统实检查内容标准检查评分方式际分值方法检查结果得分3)煤粉细度调整试验:检查制粉系统试验报告、运行记录。石子煤热量:查阅1)未定期对石子煤排放量和热量进行报1)石子煤热量指标:检查统计报表,化验报告、现场跟踪扣1分;跟踪不到位每缺少1项1告、检查。扣0.2分;现场2)运行调整:检查统计报表,运行记录、现场检查。2)其它不符合项扣0.1分/项。检查查阅磨煤机耗电率指标:检查统计报表;出力试验是否进报1)每缺少1项扣0.2分;1告、行过。2)其它不符合项扣0.1分/项。现场检查主蒸汽温度:查阅1)每缺少1项扣0.2分;1)主蒸汽温度指标:检查统计报表、现场检查、运行报2)自动不能正常投入扣0.1分;记录。1告、3)月平均主蒸汽温度低于设计值扣2)运行调整:检查运行记录、自动投入记录、现场检现场0.05分/℃查。检查再热蒸汽温度:查阅1)每缺少1项扣0.2分;1)再热蒸汽温度指标:检查统计报表、现场检查、运报2)自动不能正常投入扣0.1分;行记录。1告、3)月平均再热汽温度低于设计值扣2)运行调整:检查运行记录、自动投入记录、现场检现场0.05分/℃。查。检查主蒸汽压力:查阅报1)主蒸汽压力指标:检查统计报表、现场检查、自动1)每缺少1项扣0.2分;1告、投入记录、运行记录。2)自动不能正常投入扣0.1分现场2)压红线运行:检查制度办法。检查过热器减温水量指标:检查统计报表、现场检查、运1查阅每缺少1项扣0.2分。9/18实检查检查内容标准检查评分方式际类别分值方法检查结果项目得分行记录,缺陷记录,缺陷记录。报告、现场检查查阅1)未对再热器减温水量进行统计分析锅炉再热器减温水量:检查运行记录、统计报表,现报扣0.5分;1告、2)长期非正常使用再热器减温水扣场检查。现场0.2分;检查3)其它不符合项扣0.2分/项。汽水系统疏放水门内漏情况:现场检查。2现场每发现一处漏点扣0.2分。检查热耗率指标:查阅1)汽轮机热耗率指标:检查新机投产、大修及重大技1)汽轮机在阀点工况试验,经参数和报6.1热改后试验报告、统计报表。2)热耗试验:检查试验报系统修正后的热耗率比设计值每高2%1告、耗率告、计算程序。扣0.1分;现场3)热耗率评价:检查试验报告、机组大修总结报告。2)其它每缺少1项扣0.2分。检查热耗技术管理:6.汽机1)汽机检修、技改项目计划制定、实施情况:检查汽指标机检修项目、技改项目计划、技术监督计划、大小修(24总结、验收试验报告。查阅分)2)汽轮机通流部分检修:检查检修记录、运行记录、报试验报告、现场检查。每缺少1项或者计划未完成扣0.2分/2告、3)轴封漏汽:检查检修记录、运行记录、运行优化方项。热力系统疏水内漏扣0.2分/个。现场案,现场检查。检查4)运行优化调整:检查试验报告、运行优化方案、运行记录,现场检查。5)热力系统:检查疏水测温记录、缺陷记录,现场检查。10/18实检查检查内容标准检查评分方式际类别分值方法检查结果项目得分6)化学监督:检查化学分析报表、化学监督报告。查阅6.2蒸1)调节级压力:检查运行记录、现场检查。记汽参2)高压缸排汽温度:检查运行记录、现场检查。1录、每缺少1项扣0.2分。数3)低压缸排汽温度:检查运行记录、现场检查。现场检查凝汽器真空度:查阅1)凝汽器真空度指标:检查统计报表、运行记录。报2)真空优化调整:检查运行优化方案、运行记录,现1告、每缺少1项扣0.2分。场检查。现场3)真空评价:检查试验报告、大修总结报告。检查6.3真真空严密性:1)真空严密性指标:是否定期试验。检查试验报告、查阅空系1)对湿冷机组,真空严密性每超过规运行记录试验中真空下降速度平均值比规定值(湿冷报统定值50,扣0.2分;机组真空下降速度不高于0.27,空冷机组300及以下1告、2)真空严密性试验程序和方法不符合真空下降速度不高于0.13,空冷机组300及以上真空现场规程规定,扣0.2分。下降速度不高于0.1)机组每升高0.01。检查2)真空严密性评价:检查试验报告、大修总结报告。凝汽器真空节能潜力:检查节能分析总结报告。1查阅每缺少1项扣0.2分。报告凝汽器端差:1)凝汽器端差指标:检查统计报表,现场检查端差实查阅际值比规定值(循环水入口温度≤14℃,端差不大于对应平均循环水入口温度(空气温6.4凝报9℃;14℃<循环水入口温度<30℃,端差不大于7℃;度),凝汽器端差每高1℃,扣0.1分;结水1告、循环水入口温度≥30℃,端差不大于5℃)每增加1℃。凝汽器端差超过规定值4℃而未采取系统现场2)化学监督:检查化学分析报表、化学监督报告,检有效措施,扣0.5分。检查修记录,凝汽器铜管(不锈钢、钛管)结垢>0.2,循环水浓缩倍率或极限碳酸盐硬度连续超标24小时。11/18检查类别项目6.5循环水系统检查内容凝结水过冷度:1)凝结水过冷度指标:检查运行记录。2)运行调整:检查运行记录、缺陷记录,现场检查,凝结水水位过高,运行中有高温疏水进入凝汽器。3)凝结水水质监督:检查运行记录、化学分析报表。4)凝结水过冷度评价:检查运行记录。凝结水泵耗电率指标:检查统计报表提出降低耗电率方案或措施,变频调节装置故障无法投运或因设备故障影响变频效果,检查是否开展深度变频调整试验。低压加热器:1)加热器端差、温升指标:检查试验报告、运行记录、现场检查,加热器上、下端差比设计值,加热器温升达设计值。运行中的加热器疏水水位超过规定的正常范围。2)低加投入率指标:检查统计报表、运行记录,低加投入率不低于系统内外漏:现场检查。冷水塔:1)冷水塔指标:检查运行记录、试验报告。2)检修维护:冷却水塔运行方式,检查运行记录、检修记录、缺陷记录,现场检查,冷水塔部件上结垢和滋生藻类,水泥部件腐蚀,大、小修冷水塔是否进行彻底清理和整修,淋水填料损坏、空缺冷水塔淋水不均,有水柱或无水区、配水槽有否溢流。3)检查冷却幅度情况。实标准检查际分值评分方式检查结果方法得分查阅报告、过冷度超过2℃后,每高1℃扣0.2分。现场检查查阅报告、任一不符合项扣0.2分/项。现场检查查阅报低压加热器投入率比规定值每降低1告、个百分点扣0.2分,其它不符合项扣现场0.1分/项。检查1现场0.2分。每发现一处漏点扣检查查阅报1℃扣0.1冷却幅度大于7℃时每高1告、分/项分,其它不符合项扣0.2现场检查12/18检查检查内容标准检查类别分值方法项目凝汽器胶球清洗装置投入率、收球率指标:检查运行查阅报记录、胶球清洗记录,现场检查,胶球清洗装置长期1告、正常投运投入率达到98%,胶球清洗装置收球率高于现场94%。检查查阅循环水泵耗电率指标:检查统计报表,提出降低耗电报1告、率方案或措施,冬、夏季优化运行方案。现场检查系统内外漏:现场检查,最小流量阀内漏等。1现场检查小汽轮机:1)汽轮机热耗率指标:检查新机投产、大修及重大技改后试验报告、统计报表。2)热耗试验:检查试验报告、计算程序。3)热耗率评价:检查试验报告、机组大修总结报告。查阅4)节能潜力分析:检查节能总结分析报告、试验报告。报6.6给5)汽机检修、技改项目计划制定、实施情况:检查汽1告、水系机检修项目、技改项目计划、技术监督计划、大小修现场统总结、验收试验报告。检查6)汽轮机通流部分检修:检查检修记录、运行记录、试验报告、现场检查。7)轴封漏汽:检查检修记录、运行记录、运行优化方案,现场检查。查阅报给水温度:最终给水温度不低于相应负荷下的设计值。1告、现场实际评分方式检查结果得分胶球清洗装置长期未正常投运扣0.5分,正常投运率低于标准每5%扣0.1分,收球率低于标准每10%扣0.1分,其它每缺少1项扣0.1分。无循环水泵优化运行方案扣0.5分,其它每缺少1项扣0.2分。每发现一处漏点扣0.2分。每缺少1项扣0.2分。未绘制给水温度与负荷的关系曲线,扣0.5分;最终给水温度低于相应负荷下的设计值,每低1℃扣0.1分。13/18实检查检查内容标准检查评分方式际类别分值方法检查结果项目得分检查查阅报加热器下端差比设计值每增加1℃,每高压加热器端差、温升:各加热器端差不低于设计值。1告、台扣0.1分。现场检查查阅高加投入率:高压加热器随机组启停时投入率不低于报高压加热器投入率比规定值每降低11告、98%;高压加热器定负荷启停时投入率不低于95%。个百分点,扣0.2分现场检查查阅报回热系统节能潜力:检查节能分析总结报告。1告、每缺少1项扣0.2分。现场检查查阅电动给水泵耗电率指标:检查统计报表运行优化方案,报检查配汽动给水泵机组无电泵开机情况,检查再循环1告、任一不符合项扣0.2分/项。阀门、主给水旁路门内漏情况等。现场检查保温指标:检查测量记录,现场检查,超过规定值(当查阅6.7保环境温度不超过25℃时,热力设备、管道及其附件的报温效保温结构外表面温度不应超过50℃,当环境温度高于1告、任一处保温超标扣0.2分/处。果25℃时保温结构外表面温度与环境温度的温差不大于现场25℃),进行保温效果的检测和验收。检查6.8热热工表计及热工自动控制:检查运行记录、缺陷记录,1查阅1)自动装置投入率每低一个百分点扣控系现场检查主要表计、自动调节装置正常投入情况,表报0.2分;14/18类别厂用电率(5分)实检查检查内容标准检查评分方式际项目分值方法检查结果得分统计检定情况。告、2)其它每缺少1项扣0.2分。现场检查7.1综合厂综合厂用电率指标:实际完成值与江西公司下达指标1查阅每超计划0.1%扣0.5分。用电值进行比较。报告率7.2发查阅报电厂发电厂用电率指标:实际完成值与江西公司下达指标2告、每超计划0.1%扣1分。用电值进行比较。现场率检查7.3除查阅除灰、除尘耗电率指标:检查统计报表降低除灰除尘报灰除耗电率的方案或措施,灰、渣系统经济运行方案,电0.5告、每缺少1项扣0.2分。尘耗除尘投入率。现场电率检查查阅7.4输输煤耗电率指标:检查统计报表提出降低输煤耗电率报煤耗的方案或措施,输煤系统结合配煤方案进行运行方式0.5告、每缺少1项扣0.2分。电率优化。现场检查7.5查阅报取、制耗电率指标:检查统计报表提出降低耗电率方案或措0.5告、每缺少1项扣0.2分。水耗施。现场电率检查7.6脱脱硫耗电率指标:检查统计报表提出降低耗电率方案0.5查阅每缺少1项扣0.2分。15/18类别全厂发电水耗率(5分)实检查检查内容标准检查评分方式际项目分值方法检查结果得分硫耗或措施,根据入口二氧化硫浓度调整浆液循环泵运行报电率方式,优化调整增压风机、氧化风机的运行方式,根告、据差压和除雾器的堵塞情况优化冲洗方式,优化调整现场石灰石湿磨的运行方式,根据值优化调整运行方式,检查石灰石品质,系统存在漏风、结垢等原因造成系统阻力增大的缺陷,仪表数据不准确。8.1全查阅厂发全厂发电水耗率指标:检查统计报表,与厂指标计划报电水对照,统计方法,制订节约用水实施细则及优化运行1告、每缺少1项扣0.2分。耗率措施。现场指标检查查阅8.2发发电补水率指标:检查统计报表、运行记录,补水率报补水率每超设计值1%扣1分,其它任电补1告、异常分析。一项不符合要求扣0.2分/项水率现场检查8.3全全厂复用水率指标:检查水平衡测试报告、现场检查,查阅报厂复按要求开展水平衡试验,检查水平衡试验报告,循环1告、任一项不符合要求扣0.2分/项用水排污水、工业废水、工业冷却水、密封水回用率达到现场率100%。检查8.4循循环水浓缩倍率指标:检查统计报表、运行记录,更查阅换药剂、加防垢防腐药剂及加酸处理时,浓缩倍率可报环水循环水浓缩倍率比规定值每差1扣0.2控制不小于3.0;采用石灰处理时,浓缩倍率不宜小于1告、浓缩分。5.0;采用弱酸离子交换处理方式时,浓缩倍率不宜小现场倍率于5.0。检查8.5化化学自用水率指标:检查化学自用水率统计资料,冲0.5查阅任一项不符合要求扣0.2分/项。学自洗和再生次数、时间掌握,加药合理、设备定期切换,报16/18实类别检查检查内容标准检查评分方式际项目分值方法检查结果得分用水设备装置效率,制水能力达设计值。告、率现场检查1)水灰比指标:检查统计记录,现场检查进行水灰比查阅报8.6水调整试验。0.5告、任一项不符合要求扣0.2分/项。灰比2)粉煤灰综合利用项目:检查相关文件,现场检查落现场实粉煤灰、渣综合利用、漂珠回收。检查查阅9.1酸酸碱耗指标:检查酸、碱耗统计记录统计报表,运行报1告、每缺少1项扣0.2分。碱耗记录。现场9.其它检查指标(21)补氢率指标:检查统计报表,运行记录在额定氢压查阅分)下漏氢量。报9.2补1)统计缺失扣0.5分/项;2)发电机气密性试验:检查运行记录、试验记录或报1告、氢率2)漏氢率超标扣0.2分。告、现场检查。现场3)发电机气密性指标达设计值。检查10.安查看1)未完成项目没纳入整改计划扣0.5全生产现场分/项;大检查完成安监部门建立整改任务管理台账,对整改情况进行跟5和相2)整改项目存在弄虚作假现象的,发整改情质量踪督办,实现闭环管理。关文现一项扣1分;况(5件记3)整改完成超期的,每超出1天扣0.1分)录分。合计10017/1818/18
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