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新版优质工程评分表

2019-06-11 50页 doc 166KB 31阅读

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新版优质工程评分表附录B:《国家电网公司输变电优质工程标准评分表》 附表B-1-1 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300分 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1 工程项目管理 15分 1.1 工程建设管理纲要 3 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病 防治任务书。未编制分数全扣,编审批手续不 规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量通 病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分 检查工程建设管理纲 要 1.2 项目创优规划 3 按规定编制项目创优规划。未编制分数全扣, 未按照规定模板编写扣1分...
新版优质工程评分表
附录B:《国家电网公司输变电优质工程评分表》 附表B-1-1 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300分 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1 工程项目管理 15分 1.1 工程建设管理纲要 3 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病 防治任务书。未编制分数全扣,编审批手续不 规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量通 病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分 检查工程建设管理纲 要 1.2 项目创优规划 3 按规定编制项目创优规划。未编制分数全扣, 未按照规定模板编写扣1分,引用标准不正确 扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合 要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分 检查建设单位工程创 优规划 1.3 图纸会检 2 及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1 份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分 检查图纸会检纪要和 竣工图纸 1.4 达标投产考核 3 达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。 1项不符合扣2分 检查达标投产考核资 料 1.5 达标投产考核整改情况 4 达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题 未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符 合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分 项及整改项进行核查 2 质量过程控制数码照片采集与管理 38 分 2.1 数码照片主题 6 数码照片主题与规定相符。严重不符合要求的检查相关数码照片 1 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 分数全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按 5%计)扣1分 2.2 数码照片数量 6 数码照片中有效照片数量满足规定要求。少 30%以上分数全扣,数量每少5%(不足5%按5% 计)扣1分 检查相关数码照片 2.3 数码照片分类及整理 6 数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求 设立文件夹及整理归类分数全扣;每缺少或设 置错误1个文件夹扣1分 检查相关数码照片 2.4 数码照片符合性12 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工 程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用 情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时 间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的 分数全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张 扣0.2分 检查相关数码照片 2.5 数码照片规范性8 照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名 不正确每张扣0.1分 检查相关数码照片 3 工程招标管理 12分 3.1 设计招标 3 按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订 。未招标分数全扣,合同签订时间不符合 规定扣1分 检查中标通知书、合 同 设计未 招标扣 3分 3.2 施工招标 3 按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合 规定扣1分 检查中标通知书、合 同 3.3 监理招标 3 按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订检查中标通知书、合未见监 2 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合规定扣1分同理中标 通知书 3.4 主设备招标 3 按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、 220千伏及以上断路器)招标,按中标通知书时 间签订合同。未招标分数全扣,合同签订时间 不符合规定扣1分 检查中标通知书、合 同 未见主 要设备 中标通 知书, 部分合 同、技 术协议 书未盖 章、签 字 4 工程造价管理 10分 4.1 初步设计概算批复 2 在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成 分数全扣 查批复文件 4.2 工程概算控制 2 工程概算不超过可研估算。超5%及以上分数全 扣;每超出1%扣1分 查概算资料 4.3 工程结算 2 按时完成结算,未按时完成分数全扣;结算超 批复概算分数全扣 查结算资料 4.4 竣工决算 2 在规定时间内完成竣工决算,未完成分数全扣检查竣工决算资料 4.5 审计报告 2 在规定时间内完成竣工审计,未完成分数全扣检查审计报告 5 工程设计管理 37分 5.1 工程设计创优实施细则 6 按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细 则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批手续 检查创优实施细则 设计创 优质量 3 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分目标与工程建设纲要不一致 5.2 工程设计强制性条文执行及其 检查表 5 按要求编写工程设计强制性条文执行计划及 其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或 检查表不完整1处扣1分 检查工程强制性条文执 行计划及其执行检查表 5.3 设计变更管理 6 按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管 理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符 合要求、费用变化不明确、无技经人员签字, 以会检纪要代替设计变更每份扣1分 检查设计变更、施工 图会检纪要 5.4 图纸成品合格率 4 图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要未见施工图会检纪要 5.5 质量通病防治的设计措施和技术要 求 6 设计文件明确质量通病防治的设计措施和技 术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求1 处扣2分 检查设计措施及交底 记录 5.6 设计工代管理 6 按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问 题,组织设计交底,工代和设计交底 备案。1项不符合扣1分 检查设计工代现场派 出情况及现场设计问 题处理情况 5.7 移交工程设计技术文件 4 按要求及时移交竣工图等所有设计技术文件 的纸质和电子版本。未按时移交扣完 检查移交记录 6 施工管理 46分 6.1 创优实施细则 6 按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣检查创优实施细则 4 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编 审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1 分,未针对本工程特点编制扣2分 6.2 工程开工报审表 4 工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手 续不全扣2分,内容不规范扣1分 检查工程开工报审表 6.3 项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底 6 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资 料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交底扣 2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、 编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程 特点编制扣3分 检查项目管理实施规 划(施工组织设计) 及其三级交底记录。 关于<施工组织设计> 交底,技术导则中要 求各级交底将施工组 织设计中的内容作为 交底的内容之一。 6.4 施工方案(措施)及交底 6 施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全部 参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措 施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手 续不全、不规范每份各扣1分 根据项目管理实施规 划检查方案(措施) 及交底记录 6.5 工程建设强制性条文 4 按规定编制工程建设强制性条文执行计划,记 录表齐全。无计划或执行记录表扣完,计划或 记录表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条 文执行计划及其执行记 录表 6.6 典型施工方法应用 2 编制施工方案应充分应用典型施工方法成果。 工程未应用典型施工方法成果扣完;应用不充 分扣1分 检查施工方案(措施) 未见典 型工法 扣2分 6.7 工程变更单、监理工程师通知单的 4 按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的检查工程变更单、监 5 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 闭环管理闭环管理。未闭环每份扣2分理工程师通知单 6.8 按图施工 4 按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分检查竣工图纸及现场 6.9 工程质量问题处置记录 4 工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2 分,处置记录不规范每项扣1分 检查工程质量问题台 账及工程质量问题处 理单 完善、 规范质 量闭环 单 6.10 施工质量通病防治措施及#工作总结# 6 施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措 施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2 分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明 显,1项扣1分 检查质量通病防治措 施及总结 7 工程监理 57分 7.1 监理规划及审批 4 监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完, 针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分 检查监理规划 7.2 工程监理创优实施细则 6 工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完,未 按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手 续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针 对本工程特点编制扣2分 检查创优实施细则 7.3 工程监理强制性条文执行检查表及 汇总表 5 工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐 全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表 内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执 行检查表、汇总表 7.4 旁站方案、审批及记录 6 旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完, 审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要 求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分 根据《国家电网公司 电力建设工程施工质 量监理管理办法》检 查旁站点设置、旁站 6 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 方案及记录 7.5 项目管理实施规划(施工组织设计) 审核 2 项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料 齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、 意见签署不规范扣1分 检查报审表 7.6 技术方案(措施)审核 6 技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核 扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署 不规范每份扣1分 检查报审表 7.7 主要施工机械/工器具及计量器具 审核 2 主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐 全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不 及时、意见签署不规范1份扣1分 检查报审表 7.8 管理人员资格及特殊工种/特殊 (种)作业人员审核 2 管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人 员审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不 严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1 分 检查报审表 7.9 工程材料/构配件/设备进场审核 4 工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1 份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、 意见签署不规范每份扣1分 检查报审表 7.10 主要材料及构配件供货商,分包单 位、试验(检测)单位资质审核 4 主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检 测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2 分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规 范每份扣1分 检查报审表 7.11 隐蔽工程签证 6 隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未 验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1 分 检查隐蔽工程签证单 7 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 7.12 质量评估报告 2 质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣 完,内容不完整扣1分 检查质量评估报告 7.13 质量通病防治控制措施及评估 2 质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控 制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分 检查质量通病防治控 制措施及评估报告 7.14 工程质量验评划分 4 工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分, 审核意见不规范每份扣1分 检查工程质量验评划 分报审表 7.15 工程质量验评汇总及报审 2 工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总 表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分 检查工程质量验评汇 总表、报审表 8 材料设备管理 8分 8.1 设备监造 2 重要设备(主变、组合电器、高抗及220千伏 及以上断路器等)应组织监造。无监造报告及 相关记录扣完 抽查设备监造报告 (监造记录)及主要 技术协议 无监造 报告扣 2分 8.2 进口设备商检及报关 2 进口设备商检及报关资料齐全。缺1份扣1分检查商检资料、报关文件 8.3 设备现场交接验收及贮存管理 2 主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设 备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。 设备现场贮存方式及条件不满足要求:倒立式 油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时 间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿 度检查记录,缺少1项扣1分。 检查相关记录 8.4 材料设备检查及缺陷处理 2 材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。缺1份 扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处 理不及时(影响施工)每项扣0.5分 检查主要设备(材料) 开箱检查记录表、设 备缺陷通知单及设备 缺陷处理报验表 8 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分9 验收及生产准备 60分 9.1 中间验收 6 按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收 报告齐全。缺少1份扣2分,报告(意见、签 字、盖章等)不规范每处扣0.5分 检查施工单位自检、 监理验收资料 未见中 间验收 报告 1 9.2 工程竣工预验收 3 工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容 和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告 (小结)分数全扣,报告无验收结论(意见) 扣2分,验收消缺未闭环每处扣1分 检查竣工预验收资料 缺竣工 预验收 资料 9.3 工程竣工验收 5 按规定要求程序进行工程竣工验收,验收内容 和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收 报告分数全扣;无验收结论扣3分;验收报告 (意见、签字、盖章等)不规范每处扣1分; 验收消缺未闭环每处扣1分 检查建设管理单位竣 工验收报告 缺竣工 验收人 员签到 单 9.4 系统调试,制定方案及报告 5 系统调试正常,方案及报告齐全。调试过程中 发生设备严重损坏扣完,无方案及报告扣3分, 不齐全每项扣1分;无系统调试报告扣3分, 不齐全每项扣1分 检查330千伏及以上 工程系统调试记录、 方案,220千伏工程不 做要求 9.5 启动竣工验收证书 3 启动竣工验收证书齐全。无验收证书分数全 扣,证书(意见、签字等)不规范每处扣1分 检查启动竣工验收证 书 9.6 质量监督报告 3 规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1 分 检查质量监督报告 9.7 竣工专项验收 5 竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣1分检查安全专项验收证 书、消防专项验收证 书、档案专项验收证 缺安全 专项验 收证书 9 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书扣档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书4 9.8 建设单位工程总结 2 建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣2分 检查建设单位工程总 结 编审批 手续不 规范 9.9 设计单位工程总结 2 设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣2分 检查设计单位工程总 结 编审批 手续不 规范 9.10 施工单位工程总结 2 施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施 扣2分 检查施工单位工程总 结 编审批 手续不 规范 9.11 监理单位工程总结 2 监理单位工程总结完整。未编写扣完,审批手 续不规范扣1分,未总结经验教训及改进意见 扣1分 检查监理单位工程总 结 编审批 手续不 规范 9.12 变电站运行规程 2 运行规程齐全、规范。无运行规程分数全扣,检查变电站运行规程 10 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 运行规程无针对性扣1分 9.13 事故应急预案 2 应急预案齐全,建立快速反应机制。无应急预 案分数全扣,预案无针对性扣1分 检查运行单位应急预 案 9.14 运行人员培训 2 完成运行人员上岗培训。无培训记录分数全 扣,培训无针对性扣1分 检查培训记录 9.15运行编号、标牌、警示牌 2 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符 合扣1分 检查运行编号、标牌、 警示牌 9.16构架爬梯编号及防护、户外照明灯 具编号 2 构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐 全。1处不符合扣1分 检查构架爬梯编号、 户外照明灯具编号 9.17安全工器具管理 2 安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。 不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项 扣1分 检查安全工器具室 9.18消防器具管理 2 消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不 规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣 1分 检查消防器具管理记 录、检查消防器具 9.19缺陷记录及处理 2 按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1 分 检查缺陷记录 9.20设备状态带电检测 2 按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放 电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少 1次扣1分。由于施工原因引起超温等异常, 每发现1处扣1分 检查检测记录 9.21 设备首次状态评价 4 新设备在投运后一个月内开展首次设备状态 评价中不存在因工程质量原因导致的设备异 常或严重状态,每发现一台次设备存在严重状 检查新设备投运后首 次设备状态报告 新设备 投运后 首次设 11 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 态扣完,每发现一台次设备存在异常状态扣2分备状态报告是班组巡检评价,不规范 10 工程档案管理 17分 10.1 文件材料书写的字迹、载体 4 文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不 清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体 不合格1份扣0.5分 检查相关资料 10.2 归档文件组卷 2 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内 目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分 检查相关资料 10.3 案卷装订 1 文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣 0.5分 检查相关资料 10.4 竣工图 4 竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图 CAD电子文件的扣完,没有编制竣工图总说明 和分册说明的扣3分,编制不规范(包括图章、 签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图 不符1处扣1分 检查竣工图总说明和 分册说明 随机检查竣工图3张 检查设计变更对应竣 工图3处(变更单超 过3处内容时) 未见二 次系统 竣工图 CAD电 子文件 10.5 归档时间与范围 4 建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保 管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投 产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审 核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后 检查移交记录 竣工档 案移交 时间不 符合要 12 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位 在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项 目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图, 归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分 求 10.6 移交案卷目录 2 移交案卷目录齐全。缺少目录分数全扣,目录 不符合要求1处扣0.5分 检查本工程档案资料 案卷目录(清册)和 移交清单 总得分:(300-6)/300=98% 13 附表B-1-2 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 500 分 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 1 施工过程质量控制与检测资料(土建部分 102分) 1.0 主要材料出厂资料及试验资料 41分 1.0.1 主要原材料合格 证明及检测报告 8 钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋焊接(含试焊)、混 凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。 每缺少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分 检查材料合格证、检测 报告是否齐全完整、准 确、有效, 1.0.2 相关建筑装饰产 品合格证 8 灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻 璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐 全完整、准确、有效 1.0.3 砂、石、砖、混 凝土、砂浆相关 检测报告 8 混凝土、砂浆配合比试验报告、试块抗压、抗渗、抗冻试验报 告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强 度未进行评定每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣2分; 砂、石、砖检验报告齐全,每缺少1份扣1分 检查相关检测报告、同 条件养护温度记录表、 统计资料及评定结果; 检查同养试块取样部位 书面材料 1.0.4 土方回填的试验 报告 6 土方回填土击实试验报告齐全。缺少1项扣1分 土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要 求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣 0.5分 检查相关资料 1.0.5 地基处理、桩基 的试验报告 6 地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过 20%,试验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,扣 完;缺少1项扣2分,记录不完整1处扣0.5分 检查相关资料 14 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 1.0.6 结构实体钢筋保 护层厚度测试记 录 5 结构实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率在90%以上,检 测记录齐全。每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1 处扣0.5分 检查相关资料 1.1 隐蔽工程验收记录 21分 1.1.1 地基验槽隐蔽验 收记录 5 勘查、设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐 全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1.1.2 钢筋工程隐蔽验 收记录 4 钢筋工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、 签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1.1.3 地下混凝土工程 隐蔽验收记录 4 地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不 完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1.1.4 防水、防腐隐蔽 验收记录 4 防水、防腐隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、 签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1.1.5 门窗、粉刷、吊 顶、饰面砖、轻 质隔墙隐蔽工程 验收记录 4 门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全。缺 少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 1.2 工程质量验评记录 10分 1.2.1 工程质量验收及 评定范围划分表 2 工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣 完,划分错误1项扣0.5分 检查相关资料 1.2.2 单位(子单位)工 程质量验收记录 及评定表 4 对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收 记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5 分 检查相关资料 1.2.3 分部、分项、检 验批工程质量验 4 分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分, 填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 15 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 收记录 1.3 安全和功能性控制资料及记录 30分 1.3.1 屋面淋水、蓄水 试验记录 2 屋面淋水、蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不 规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3.2 地下室防水效果 检查记录 2 地下室防水效果检查记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不 规范1份扣0.5分。 检查相关资料 1.3.3 有防水要求的地 面(楼面)蓄水试 验记录 2 有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分, 记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.4 建(构)筑物垂 直度、标高、全 高测量记录 2 建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全。缺少1份扣 1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.5 外窗气密性、水 密性、耐风压检 测报告 2 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分, 报告不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.6 建(构)筑物沉 降观测记录 2 建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全。 缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.7 室内环境检测报 告(办公、生活 场所) 1 室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全。缺少1份扣1分, 记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.8 暖气管道、散热 器压力试验记录 2 暖气管道、散热器压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录 填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.9 卫生器具满水试 验记录 2 卫生器具满水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规 范1份扣0.5分 检查相关资料 16 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 1.3.10 消防管道压力试 验记录 3 消防管道压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规 范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.11 排水干管通球试 验记录 2 排水干管通球试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规 范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.12 照明全负荷试验 记录 2 照明全负荷试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范 1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.13 建筑防雷接地装 置安装质量验收 记录 2 建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分, 记录填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.14 线路、插座、开 关接地检验记录 2 线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录 填写不规范1份扣0.5分 检查相关资料 1.3.15 通风、空调系统 试运行记录 1 通风、空调系统试运行记录齐全。缺少或记录填写不规范1份 扣0.5分 检查相关资料 1.3.16 管道冲洗消毒记 录 1 管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查生活管道冲洗记录 2 施工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 74分) 2.0 主要原材料合格证明文件 8分 2.0.1 硬母线、软导线、 金具产品合格证 2 硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证 2.0.2 支柱绝缘子、悬 式绝缘子产品合 格证 2 支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证 110千伏支柱 绝缘子产品合 格证无 2.0.3 电力电缆(含附 件)、控制电缆 2 电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合 格证明文件齐全。缺1份扣1分 检查合格证 17 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 2.0.4 构支架产品合格 证明文件 2 构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证 2.1 出厂试验报告 14分 2.1.1 主变压器出厂试 验报告 2 主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告扣完,技术参数不满 足技术合同要求1处扣0.5分 检查变压器、油浸高抗 出厂报告;换流站增加 检查换流变压器、油浸 平波电抗器出厂报告 2.1.2 大型设备运输冲 撞记录报告及签 证 2 大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录扣完,签 证记录不完整扣1分 检查签证记录 2.1.3 主要电气设备出 厂试验报告 8 主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分, 技术参数不 满足技术合同要求1处扣0.5分 检查断路器、互感器、 电抗器、避雷器、隔离 开关、组合电器等设备 出厂报告;换流站增加 检查换流阀及相应直流 电气设备出厂报告 2.1.4 SF6气体出厂试 验报告 2 SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分, 技术参数不满足 技术合同要求1处扣0.5分 检查SF6气体出厂试验 报告 2.2 施工试验报告或检测报告 35分 2.2.1 管形母线氩弧焊 接试验报告 2 管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告 不规范1份扣0.5分 检查管形母线氩弧焊接 试验报告未见管形母 18 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 线氩弧焊接 直流电阻测 试记录扣 0.5分 试验一份和报 审表数量不一 致,报告未归 档 2.2.2 耐张线夹液压试 验报告 3 耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告不规 范1份扣0.5分 检查耐张线夹液压试验 报告 2.2.3 变压器(高抗) 油取样试验报告 4 变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试 验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分,报告不规 范1份扣0.5分 检查相关油试验报告 油化报告口 语化(加完 油) 2.2.4 变压器局放试验 报告 4 变压器局放试验报告齐全、规范。缺1份扣2分, 报告不规范 1份扣0.5分 检查相关试验报告(换 流变若技术合同无局放 试验要求则不检查) 2.2.5电气一次设备交 接试验报告 4 电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告 不规范1份扣0.5分 检查试验报告 2.2.6保护调试报告 3 保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣 0.5分 检查调试报告 2.2.7通信、自动化调 试报告 3 通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规 范1份扣0.5分 检查通信、自动化调试 报告 2.2.8测量盘表校验报 告 3 测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1 份扣0.5分 检查盘表校验报告 19 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 2.2.9变压器、电抗器 相关签证 3 变压器(电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、 真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分,签 证不完整1处扣0.5分 检查变压器、电抗器相 关签证 真空注油及密 封试验签证记 录表中,油面 与箱顶距离 100MM不合理 2.2.10充油设备瓦斯继 电器校验报告 2 充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告扣完 检查瓦斯继电器校验报 告 2.2.11绕组温度计、油 温度计校验报告 2 绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告扣完 检查绕组温度计、油温 度计校验报告 2.2.12SF6气体复检报 告 2 SF6气体复检报告齐全。无报告扣完,取样数量不符合要求扣 1分 检查SF6气体复检报告 GIS三批次气 只有复检一份 2.3 隐蔽工程验收记录 9分 2.3.1 主接地网工程隐 蔽验收记录 3 主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录 齐全、规范。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份 扣0.5分 检查主接地网工程隐蔽 验收记录 2.3.2 专用接地装置隐 蔽验收记录 2 独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐 全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分,记录不完整、签证 不规范每份扣0.5分 检查施工图纸设计相关 接地要求及隐蔽验收记 录 2.3.3 直埋电缆隐蔽验 收记录 2 直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不 完整、签证不规范每份扣0.5分 检查相关资料 2.3.4 封闭母线隐蔽前 检查(签证)记 录 2 封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1 分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料 2.4 工程质量验评记录 8分 20 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 2.4.1 工程质量验收及 评定范围划分表 2 工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣 完,划分错误1项扣0.5分 检查相关资料 2.4.2单位工程质量验 收记录及评定表 2 单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写 不规范1份扣0.5分 检查相关资料 2.4.3分部、分项工程 质量验评记录 4 分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分,填写不 规范1份扣0.5分 检查相关资料 带电试运行验 评无 3 现场实物质量(土建部分 165分) 3.0 土建部分通用条款 28分 3.0.1 主建筑墙体裂缝 4 一般裂缝1处扣2分现场实物检查3.0.2 屋面、墙面渗水 4 有渗水痕迹扣完现场实物检查 3.0.3 场地 2 标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合 设计要求。1处不符合扣1分 检查配电装置场地 3.0.4 站区场地排水 2 场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁 表面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分, 其他1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.0.5 建筑之间变形缝 设置 3 设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、 散水、电缆沟与建筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处 不符合扣0.5分 现场实物检查 3.0.6 成品修饰 5 基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每 类扣2.5分;局部修饰或返工每处扣0.5分 现场实物检查 3.0.7 屋面水落管 2 水落管的伸缩节、检查口设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查 3.0.8 主变、高抗事故 油池 4 油池边缘无裂缝,油池底部设栅格,鹅卵石铺设满足厚度不小 于250mm,粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。 现场实物检查 3.0.9 沉降观测点 2 按照设计要求设置测量控制点和沉降点,保护完好,标识规范。现场实物检查 21 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分1处不符合扣1分 3.1 混凝土工程 10分 3.1.1 混凝土面层 3 混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷。 1项不符合扣0.5分 现场实物检查 3.1.2 混凝土基础、保 护帽 3 混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无 裂纹、无积水。1处不符合每基扣0.5分 现场实物检查 3.1.3 大体积基础 4 主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、 无锈蚀,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂 缝扣2分,1处裂纹扣1分,其他1处不符合扣1分 现场实物检查 3.2 钢结构工程 12分 3.2.1 钢结构厂房 2 钢结构厂房法兰接触面(摩擦面)结合紧密,高强度螺栓扭矩符 合设计要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于 H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度 偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。1处不符合扣0.5 分 现场实物检查 3.2.2 钢结构焊接 2 焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等 现象。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.2.3 钢结构横梁或桁 架 2 钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。 1处不符合扣1分 现场实物检查 3.2.4 钢构架螺栓 2 螺栓无漏装;螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由 下向上,螺栓外露长度一致。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.2.5 构支架 2 表面干净,无焊疤、脏污,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1 处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.2.6 钢构架柱轴线的 2 构架垂直度偏差小于1H/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度现场实物检查 22 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 垂直度偏差1H/1000mm,且不大于10mm。1处不符合扣0.5分3.3 砌筑工程(围墙、防火墙) 10分 3.3.1 清水墙体砌筑 4 清水墙组砌方法正确、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂 缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光 滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应横平竖直、厚 薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12 mm;清水墙伸缩缝设置合理, 嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。1处不 符合扣0.5分 现场实物检查 3.3.2 挡土墙的泄水孔 1 挡土墙的泄水孔设计无规定时,泄水孔应均匀设置,在每米高 度上间隔2m左右设置一个泄水孔。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.3.3 围墙的伸缩缝 1 围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装 饰。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.3.4 围墙墙体砌筑 2 裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0.5分围墙每个方位均需抽查 3.3.5 围墙平整度 1 围墙表面平整度偏差≤2mm。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处 3.3.6 围墙垂直度 1 围墙垂直度偏差≤3mm。1处不符合扣0.5分用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处 3.4 电缆沟道、支架、盖板 8分 3.4.1 电缆沟道截面 (沟壁之间)尺 寸偏差 1 电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm 。1处不符合扣 0.5分 现场实物检查 3.4.2 电缆沟结构 2 电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝 处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲 现场实物检查 23 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分半径要求。1处不符合扣0.5分 3.4.3 电缆沟盖板 2 电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头 板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量 缺陷。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.4.4 电缆沟压顶 1 电缆沟压顶采用钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地 平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.4.5 电缆沟支架及接 地扁铁 2 支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足 规范要求、遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.5 道路 6分 3.5.1 混凝土路面和室 外地面 3 混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、 损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合 规定。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.5.2 道路的道牙石 (侧石、缘石) 1 道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自 然,安装稳固、勾缝美观。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.5.3 道路表面平整度 1 道路表面平整度偏差≤5mm。1处不符合扣0.5分用靠尺、塞尺现场实物检查 3.5.4 道路宽度偏差 1 道路宽度偏差:±20mm。1处不符合扣0.5分用钢卷尺现场实物检查3.6 抹灰工程 10分 3.6.1 抹灰工程的基层 与墙体处理 3 抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处 不符合扣0.5分 现场实物检查 3.6.2 分格缝(条) 3 分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1 处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.6.3 滴水线(槽) 2 滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水 槽宽度、深度均不小于10mm 。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 24 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 3.6.4 抹灰工程的立面 垂直度、表面平 整度 2 抹灰工程的立面垂直度符合规范,抹灰工程的表面平整度符合 规范,一般抹灰工程的阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣 1分 用靠尺、塞尺现场实物 检查 3.7 门窗工程 18分 3.7.1 门窗安装 2 门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生 间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.7.2 框、扇安装 1 框、扇安装牢固,起闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5 分 现场实物检查 3.7.3 窗框 4 窗框与墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分; 密封胶严密、平直、美观。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.7.4 推拉窗 1 推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分现场实物检查 3.7.5 门窗配件 2 门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符 合扣0.5分 现场实物检查 3.7.6 门窗玻璃 2 门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃, 符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不 符合扣0.5分 现场实物检查 3.7.7 临空的窗台 2 临空的窗台低于800mm时,应采取防护措施,防护高度由楼地 面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.7.8 门窗套 4 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致, 不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水 防潮措施。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.8 吊顶工程 4分 3.8.1 吊杆、龙骨和饰 面材料安装 2 吊杆、龙骨和饰面材料安装牢固、正确。1处不符合扣0.5分现场实物检查 25 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 3.8.2 吊顶饰面、压条 安装 2 饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、 宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具 安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、 吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符 合规范要求。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.9 饰面板(砖)工程 3分 3.9.1 饰面板(砖) 3 饰面板(砖)表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损, 表面无泛碱等污染,接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实; 滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求; 整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一 致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不 符合扣0.5分 现场实物检查 3.10 涂饰工程 6分 3.10.1 涂层施工 2 涂层均匀、色泽一致、粘贴牢固;涂层表面平整,线条顺直, 无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹;阴阳角方正、美观。1处不符 合扣0.5分 现场实物检查 3.10.2 装饰线、分色线 直线度 2 装饰线、分色线直线度允许偏差≤1mm。1处不符合扣0.5分 用2m靠尺和塞尺现场检 查 3.10.3 环氧自流坪 2 表面平整,色泽均匀,无气泡、余物、凸起、凹陷、针孔、裂缝、 剥离等不良情况。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.11 防水工程 8分 3.11.1 屋面防水工程 4 排水坡度,泛水高度处理,防水卷材收头,排气管道根部处理, 水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.11.2 有防水要求的建 4 有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水现场实物检查 26 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 筑地面坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、 套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏 设置规范。1处不符合扣0.5分 3.12 室内地面、楼面工程 11分 3.12.1 现浇混凝土楼板 或混凝土面层 2 现浇混凝土楼板或混凝土找平层的地面原浆收光,面层平整, 不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;表面平整度等偏 差值符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分 用2m靠尺和楔形塞尺 检查 3.12.2 水磨石地面面层 1 水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径、 颜色分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、 砂眼、麻纹;表面平整度等偏差值符合验收规范要求。1处不 符合扣0.5分 用2m靠尺和楔形塞尺 检查 3.12.3 环氧树脂自流坪 面层 2 环氧树脂自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、 流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无 裂缝现象,接茬顺畅。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.12.4 地砖面层 2 地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、 周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面 平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢 固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝。1处不符合扣0.5 分 用2m靠尺和楔形塞尺 检查 3.12.5 活动地板(防静 电地板)复合地 面 2 活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规 范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应 齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固, 无空鼓,出墙厚度一致。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.12.6 楼梯踏步和台阶 2 楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度用钢尺检查 27 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿 角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台, 少于3级的踏步应设坡道。1处不符合扣0.5分 3.13 梯子、栏杆、平台工程 7分 3.13.1 护栏安装 3 护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高 度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不 应小于1.05m ,离地面或屋面100mm高度内不应留空。1处不 符合扣1分 用钢尺检查 3.13.2 楼梯栏杆 2 楼梯水平段栏杆长度大于500mm时,其扶手高度不应小于 1.05m,楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距 偏差≤3mm。1处不符合扣1分 用钢尺检查 3.13.3 建筑物垂直爬梯 安装 2 建筑物垂直爬梯及安全护笼安装符合规范,接地明显可靠。1 处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.14 给排水、消防及采暖工程 8分 3.1 4.1 管道施工 2 构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐; 管道无锈蚀、无脱漆;支吊架牢固,整齐,端面平整;生活污 水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。 1处不符合扣1分 现场实物检查 3.1 4.2 消火栓安装 1 箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;消 防栓口离门轴处的距离不小于14cm 。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.1 4.3 消防系统和消防 器材配置 1 消防系统标识正确,介质流向清晰;消防器材配置齐全有效、 符合规范要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.1 4.4 火灾报警系统 2 火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面洁净,安装整齐 美观,满足规范,符合设计要求;火灾报警装置安装牢固、整 现场实物检查 28 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分齐。1处不符合扣0.5分 3.1 4.5 户外雨水井井盖1户外雨水井井盖选用正确,标志明显,标高符合设计要求;井 圈及井盖美观,无破损。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.1 4.6 雨水斗、管1雨水斗、管的连接可靠,固定牢固,连接处严密不漏,雨水管 安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管与散水为 柔性连接。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.15 通风与空调工程 9分 3.15.1 管道、支吊架 1 管道排列合理整齐,支吊架牢固,整齐,端面平整,管道和阀 门无渗漏。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.15.2 空调系统 3 空调系统安装牢固,机身洁净,空调冷凝水应有组织排放。1 处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.15.3 风机传动装置 2 风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装 设防护罩(网)或采用其他安全措施。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.15.4 通风装置 3 GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等有害气体的房间应有通风 装置,并符合设计和规范要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.16 建筑电气安装工程 7分 3.16.1 接地或接零 1 接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联 连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 3.16.2 设备及支架接地 2 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必 须接地;配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导 体应接地可靠,不得作为接地的接续导体;金属电缆支架接地可 靠;电缆导管接地可靠。接地敷设美观,焊接或连接规范,防腐 到位。1处不符合扣1分 现场实物检查 3.16.3 灯具及附件安装 2 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须现场实物检查 29 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分接地可靠;应有专用接地螺栓;接地有明显标识;金属构架和 灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标识;灯 具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差≤5mm; 有防爆要求的房间应采用防爆灯具。1处不符合扣0.5分 3.16.4 开关插座安装 2 插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三 相插座,接线的相序一致;开关通断方向一致,有防爆要求的 控制开关应设置在室外;同一场所的同一墙面,开关、插座面 板的高度一致;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5 分; 现场实物检查 4 现场实物质量(电气安装部分 159分) 4.0 电气部分通用条款 32分 4.0.1 设备安装 6 支架及连接件无锈蚀,瓷件无损伤、裂纹、污染。1种设备生锈 现象扣1分;其他1处不符合扣0.5分 设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一致(2-3 扣),销针应开口30度至60度,设备安装无垫片(设备自身 调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格 相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清晰、 固定可靠;设备围栏接地可靠、标识清晰。设备安装有垫片每 项扣2分;其他1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.0.2 设备本体连接电 缆 5 设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆保 护管、桥架、槽盒固定牢固,接地可靠、工艺美观,沿变压器 本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定牢固、 可靠。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.0.3 充油(充气)设 6 充油设备无渗漏油,充气设备压力正常,泄漏率符合要求。设现场实物检查 30 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 备、无渗漏油, 油位正常 备漏油扣完,微小渗漏油1处扣2分,其他1处不符合扣1分 4.0.4 接地装置 6 接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范;户外接 地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品;严禁在一个接地线中 串接几个需要接地的电气装置;接地标识清晰、牢固、符合规 范要求,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、保护室应合理 设置工作接地端子,接地端子标识清晰、美观。1项不符合可 累计扣3分;1处不符合扣1分 现场实物检查 接地体焊接规范对应雷电 流和短路电流的通路应严 格考核,对500伏以下设备 接地连接应符合设计和规 范的安全通流截面要求。 4.0.5 设备接地连接 5 重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地 引下线;接地体螺栓连接规范、可靠(户外采用热镀芯螺栓或 铜质螺栓,防松措施可靠,接地排连接螺栓规格:宽度 25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60 mm 不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4×M10)。 1项不符合扣2分 现场实物检查 钢制接地网需要查主变 中性点、断路器、互感 器;避雷器 铜质接地网需要查主变 中性点 (与其他项目重复时只选 择一处扣分) 4.0.6 特定接地连接 4 构支架及爬梯接地可靠,接地标识明显、正确;避雷针的金属 筒体底部至少有2处与接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应 采用焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装 置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避 雷带引下线设置断线卡,断线卡应加保护措施。1项不符合扣 2分。 现场实物检查 4.1 主变压器、油浸电抗器系统设备安装 10分 4.1.1 本体及中性点系 4 接地位置符合规范和产品要求,中性点系统(包括接地开关、现场实物检查 31 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 统接地电抗器、避雷器等设备与接地网的连接)接地应采用两根符合规 格要求的接地体连接到接地网不同网格,连接可靠,工艺美观。 中性点系统未接地扣完,未做两点接地扣3分,其他1处不符合扣 1分 4.1.2 附件安装 3 附件固定牢固、工艺美观,安装螺栓露扣一致;冷却器运行编 号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂 颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置 工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.1.3 有载调压装置和 温度控制器 3 有载调压装置档位远方就地显示一致;温度控制器显示正确, 就地和远方一致。有调压装置档位和温度控制器指示就地和远 方不一致1项扣2分;温度控制器指示超出误差范围(超过3℃) 1处扣1分 现场实物检查 4.2 断路器安装 4分 4.2.1 支架与本体安装 2 支架安装牢固、满足产品技术要求,地脚螺栓有防松措施、露出长 度一致,本体及操作机构固定牢固、工艺美观、螺栓紧固无锈蚀; 操作机构液压系统操作压力正常或弹簧操作储能系统正常,分合闸指示 正确。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.2.2 接地 2 支架接地、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。1处不符合扣1分现场实物检查4.3 隔离开关安装 4分 4.3.1 支架、本体、地 刀及机构安装安 装 2 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体、地刀及机构安装符合设 计和产品技术要求、工艺美观、螺栓紧固、无锈蚀;分、合闸位置正 确、接触可靠。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.3.2 接地 2 支架接地、地刀与支架、机构箱与支架辅助接地可靠、美观。地 刀与支架无辅助接地扣2分;其他1处不符合扣1分 现场实物检查 32 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器) 3分 4.4.1 本体安装及接地 3 支架安装牢固、满足产品技术要求;本体安装螺栓紧固无锈蚀;本体 接地和辅助接地可靠、工艺美观。无辅助接地扣3分;其他1处不符 合扣1分 现场实物检查 4.5避雷器安装 5分 4.5.1 避雷器安装 3 支架安装牢固、满足产品技术要求;避雷器螺栓紧固、螺栓露扣长度 一致,无锈蚀;避雷器应安装垂直、避雷器压力释放口安装方向合理; 在线监测装置与避雷器连接导体规格符合要求,连接、固定可靠;均压 环应安装牢固、平整,均压环无划痕、毛刺。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.5.2 接地 2 支架接地可靠,标识清晰;接地部位一处与接地网可靠接地,一处与辅 助接地(集中接地装置)可靠接地。接地连接1处不符合扣1分,标识 不清1处扣0.5分 现场实物检查 4.6支柱绝缘子安装 2分 4.6.1 支柱绝缘子 2 支架安装牢固、接地可靠;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高符合要求; 屏蔽罩及均压环应安装牢固,均压环无划痕、毛刺损伤。1处不符合扣 1分, 现场实物检查 4.7软母线、引下线及跳线安装 9分 4.7.1 导线外观及压接 2 导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线 夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.7.2 绝缘子串及金具 2 绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的 螺栓、销钉、球头挂板等应互相匹配,碗头开口方向应一致, 闭口销必须分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣1分, 现场实物检查 4.7.3 软母线安装 2 三相导线驰度一致,间隔棒固定牢固,工艺美观;螺栓、垫圈、 弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠。不符合1处扣1分 现场实物检查 33 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分 4.7.4 引下线及跳线安 装 3 引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处理和螺栓 紧固符合规范要求;连接的线夹、设备端子无损伤、变形;尾线 朝上的线夹有排水孔。线夹、设备端子变形扣2分,其他不符合 1处扣1分 现场实物检查 4.8管母线及矩形母线安装 9分 4.8.1 母线加工和焊接 3 焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口 距支持器边缘距离≥50mm;管母接头处应按照设计要求加工补 强孔;焊接工艺良好。 1处不符合扣1分 现场实物检查 4.8.2 绝缘子及及金具 2 绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标 高满足管母安装要求;金具安装符合要求,所有螺栓、垫圈、 锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和可靠;均压环与屏蔽 罩完整、无变形。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.8.3 管形母线安装及 调整 2 管形母线三相标高一致;伸缩节连接可靠,无裂纹断股,并有 一定可调裕度;三相母线管段轴线互相平行,挠曲度符合设计 及规范要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.8.4 矩形母线安装 2 连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;设备端子无损伤、变形; 母线的伸缩和固定符合设计规范要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.9封闭式组合电器安装 12分 4.9.1 安装 6 外观无机械损伤,固定螺栓牢固,各部件安装工艺美观;伸缩 节无卡阻现象;各气室气体压力正常;分合闸指示正确;气室隔 断标识完整、清晰。气室气体压力超标准值0.04Mpa扣4分;其他 1处不符合扣1分 现场实物检查 4.9.2 接地 6 相关部位间接地连接及与接地网间的连接可靠,接地件规范、 工艺美观;跨接排连接可靠,导通良好,出线端部承受感应入 现场实物检查 34 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分地电流的连接可靠(包括三相汇流连接),工艺美观,标识清 晰。出线端部与接地网无符合容量要求的直接连通导体扣4分; 其他1处不符合扣1分 4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装 15分 4.10.1 油浸站用变压器 3 呼吸器性能良好,运行正常;有载调压装置档位就地和远方正 确一致;温度控制器显示正确,就地和远方一致;变压器本体 及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.10.2 干式站用变压器 3 铁芯只有一点可靠接地;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器 本体及低压侧中性点可靠接地。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.10.3 屏柜安装及接线 3 屏柜内电源侧进线接在进线侧,负荷侧出线应接在出线端(即 可动触头接线端);屏柜内UPS电源连接可靠、美观;屏柜及 连接箱、桥接地可靠,箱、桥间连接处应短接。1处不符合扣1 分 现场实物检查 4.10.4 蓄电池 6 外观无损伤、裂纹;高低一致,排列整齐、工艺美观;电池连 接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;蓄电池编号齐全、清晰, 连接线及采样线接线正确、美观;极性标识正确。蓄电池损伤、 裂纹扣4分;其他1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置) 12分 4.11.1 支架(平台)与 外观 4 金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀; 工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;电容器外观无破损、 锈蚀和变形;电容器无渗漏(串联补偿装置平台支柱绝缘子顶 部标高应在同一水平面上;斜拉绝缘子所有金具连接、轴销、 开口销及螺栓紧固符合产品说明书要求)。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.11.2 设备安装 4 电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和现场实物检查 35 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分产品技术要求(例如,不导磁的升高座等);电容器编号齐全 清晰;电容器外壳与固定电位连接应牢固可靠;熔断器和指示 器的位置正确;放电线圈接线牢固美观,本体及二次绕组接地 可靠。1处不符合扣1分 4.11.3 接地 4 固定穿墙套管的钢板应接地可靠,无闭合磁路钢板;电抗器底 座接地可靠符合规范要求,标识清晰,不应构成闭合导通回路, 闭合导体围栏与电抗器距离符合设计要求;其他各个接地部位 可靠(电容器组、附属设备、网门等);接地标识清晰。1处 不符合扣1分 现场实物检查 4.12屏柜、端子箱、就地控制柜安装 6分 4.12.1 屏柜、端子箱、 就地控制柜安装 3 外观无损伤、色泽一致、无污染,屏柜门开启灵活,关闭严密; 与基础型钢采用螺栓固定,螺栓紧固牢靠,无锈蚀,控制、保 护、自动化及直流成列屏柜屏面平整,相邻屏柜间隙≤1.5mm;屏 柜的正面、背面均有命名编号;屏柜、端子箱、就地柜内元件标识 齐全、清晰;户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮 措施;加热器的接线端子应在加热器下方。1处不符合扣0.5 分 现场实物检查 4.12.2 接地与封堵 3 屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠;配电、控制、保护 用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座接地可靠;装有 电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就 地柜封堵严密、工艺美观;室内专用试验用接地端子安装规范, 标识规范清晰。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.13全站户外电气照明安装 2分 4.13.1 基础与灯具 2 灯具基础应高出地面100,排列一线;灯具应固定牢靠;金属外现场实物检查 36 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分壳有明显接地且标识规范清晰;同列灯具排列整齐划一,高低相 同。1处不符合扣1分 4.14全站电缆施工、二次接线安装 21分 4.14.1 电缆支架、吊桥 架 2 电缆支架焊接牢固、整齐、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处 支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合 理;螺栓穿向及跨接符合规范、工艺美观;金属电缆支架、桥 架均应有良好的接地。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.14.2 电缆保护管 2 室外电缆保护管安装牢固符合规范;电缆保护管直径、弯曲半 径符合规范,无锈蚀;电缆保护管管口光滑无毛刺、与操作机 构箱交接处设置合理;金属软管与设备固定牢固;电缆保护管 封堵严密;金属电缆保护管可靠接地。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.14.3 电缆敷设及固定 5 电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范;动力 电缆与控制电缆不应同层敷设;电缆两端在接线箱内的电缆牌 标识清晰;直埋电缆在直线段每隔50-100m处、电缆接头处、 转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标志或标桩电缆; 电缆固定规范、牢靠,交流单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁 路,交流单芯电缆不得采用钢管保护;户外安装施工电缆不外 露。1处不符合扣1分 现场实物检查 4.14.4 电缆二次接线 5 端子排上接线无缺失螺丝,端子排无损坏;电缆头密实、整齐; 二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清晰、 正确、齐全且字体一致;不同截面芯线不得插接入同一端子同一侧; 一个端子同一侧接线数不大于2根,S弯芯线弯圈弧度一致、工艺 美观;电压回路、跳闸回路相邻端子间有隔离措施;屏顶小母线 有防护措施,屏顶引下线在屏顶穿孔处有胶套或绝缘保护;电流回路 现场实物检查 37 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分中性点接地符合反措要求。 1处不符合扣1分 4.14.5 备用芯及屏蔽连 接 4 备用芯长度留至最远端子处,编号标识并使金属芯线不外露;屏 蔽层接地牢固可靠,屏蔽线引至接地排时排列自然美观,提倡采 用单根压接接至接地排,采用多根压接时根数不宜过多、压接牢 固并对线鼻子的根部进行热缩处理;同一个接线端子不能多于2 个接地鼻子;三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;电 缆头通过零序电流互感器时,接地线应采用绝缘导线。1处不符 合扣0.5分 现场实物检查 4.14.6 电缆防火封堵 3 电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满 足设计和规范要求,防火墙标识清晰;对易受外部影响着火的 电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按 设计要求对电缆采取防火阻燃措施。相关电缆无防火阻燃措施和 防火墙不满足设计和规范要求1处扣2分;封堵不严密或工艺 不美观。1处扣0.5分 现场实物检查 4.15通信系统设备安装 8分 4.1 5.1 通信一次设备安 装 2 瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装牢固,工 艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀 闸至结合设备的连接线采用截面不小于16mm2的铜导体。1处 不符合扣0.5分 现场实物检查 4.1 5.2 载波机、光端机、 交换机及通信屏 柜安装 1 载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠。 1处不 符合扣0.5分 现场实物检查 4.1 5.3 电缆及光缆敷设 与接线 3 在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应采用非金属保 护管进行保护;数字配线架跳线整齐;所有数据双绞线、同轴 现场实物检查 38 序号检查项目 值 评分标准检查要求扣分电缆、光纤缆芯均需挂牌,走线合理,排列整齐;同轴电缆与 电缆插头的焊接牢固、接触良好,插头的配件装配正确牢固; 控制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线整理规 范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm,编扎顺直,无扭绞;线 路光缆引下线固定可靠、美观、余缆固定及弯曲半径符合要求、 工艺美观。1处不符合扣0.5分 4.1 5.4 接地 2 电缆的屏蔽层应两端接地。对于铠装电缆在进入机房前,应将 铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、 电缆的金属护套等保护接地应统一接在柜内的接地母线上,并 必须用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备 接地可靠。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.16视频监视系统及越界报警系统安装 5分 4.16.1 机架及摄像机镜 头安装 2 机架安装竖直平稳,接地可靠;摄像机镜头安装数量、位置、 安装高度及至带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动 灵活无卡阻,摄像机有编号。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 4.16.2 缆线敷设及连接 2 缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大 于缆线直径的15倍;缆线有可靠的屏蔽抗干扰功能,两端余 度适当,标牌正确清晰,接线牢固、可靠。1处不符合扣0.5 分 现场实物检查 4.16.3 运行 1 系统供电电源可靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及 规范,报警动作正确、可靠。1处不符合扣0.5分 现场实物检查 总得分:(500-5.5)/500=98.9% 39 附表B-1-3 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-主要技术经济功能指标 200 分 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1 主要技术经济功能指标 200分 1.1 工程概算控制8 工程概算控制在可研估算内。每超 过1%扣1分,超5%及以上分数全扣 查概算资料 1.2 静态投资8 静态投资控制在批准概算内。静态 投资每超出1%扣1分,超5%及以上 分数全扣 查结算资料 1.3 因设计原因造成的设计变更费用8 不得发生因设计差错、量差、漏项 造成的设计变更费。造成损失超过 5000元/次的每次扣1分 检查竣工决算资料及设计变更文件 1.4 三材消耗8 三材消耗量不超过工程概算。工程 结算量与工程概算比较,每项超过 5%扣1分 检查工程结算及概算资料 请技经 人员考 虑如何 提供相 关证明 材料 40 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1.5 电力电缆 4 电力电缆消耗量不超过工程概算。 工程结算量与工程概算比较,每项 超过1%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.6控制电缆 4 控制电缆消耗量不超过工程概算。 工程结算量与工程概算比较,每项 超过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.7接地材料/长度 4 接地材料消耗量不超过工程概算。 工程结算量与工程概算比较,每项 超过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.8总土石方工程量及土石比 4 总土石方工程量及土石比不超过工 程概算。工程结算量与工程概算比 较,每项超过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.9弃土工程量/购土工程量(m3) 4 弃土工程量/购土工程量不超过工 程概算。结算量与工程概算比较, 每项超过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.10边坡工程量护坡/挡土墙(m3/m3) 4 护坡/挡土墙不超过工程概算。工程 结算量与工程概算比较,每项超过 2%扣1分 检查工程结算及概算资料 41 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1.11地基处理方案和费用 6 地基处理方案和费用不超过工程概 算。工程结算量与工程概算比较, 每项超过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.12构支架工程量 4 构支架工程量不超过工程概算。工 程结算量与工程概算比较,每项超 过2%扣1分 检查工程结算及概算资料 1.13站址选择、总体规划合理 4 出线走廊合理,出线方案较佳;充 分考虑地质条件对站址的影响。 1 处不符合扣1分 检查竣工图纸核对现场 1.14总平面布置紧凑恰当,因地制宜 4 统筹规划,布置紧凑合理,站前设 施安排得当,占地少;合理利用地 形,因地制宜,土石方量最优;功 能分区合理,满足工艺系统和运行 管理的要求;根据不同地质条件, 选择合理的地基处理方案;给排水 路径及方案、进站道路路径优选。 1处不符合扣1分 检查竣工图纸核对现场 1.15 变电站占地面积 6 占地面积不超过通用设计指标。工 程投资超过通用设计指标1项扣1 分; 检查竣工图及现场建筑占地情况 请设计 院核实 42 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1.16 变电站建筑面积 5 建筑面积不超过通用设计指标。工 程投资超过通用设计指标1项扣1 分 检查竣工图及现场建筑面积情况 1.17 变电站建筑使用率 4 建筑使用率不超过通用设计指标。 建筑使用率小于78%分数全扣。 检查竣工图及现场建筑使用情况 1.18 “两型一化”应用 4 严格贯彻“两型一化”应用标准。1 项不符合扣1分 检查现场 未采用 清水墙 扣1分 1.19 建筑工程装饰 4 建筑工程装饰不超过审批文件控制 标准。超过分数全扣 现场实物检查,查看施工图是否 与审批文件一致 1.20 工程质量评级统计 4 工程质量评级记录统计齐全,内容 符合要求。1份不符合扣1分 检查工程质量验评记录 1.21 主建筑物及主要设备基础沉降 6 主建筑物及主要设备基础沉降符合 设计要求。1处不符合扣1分 检查设计文件和沉降观测记录 43 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1.22 钢构架柱轴线的垂直度 6 构架垂直度偏差小于1H/1000mm,且 不大于25mm;支架垂直度偏差 1H/1000mm,且不大于10mm。1处不 符合扣1分 现场实物检查 1.23 主变、GIS混凝土基础尺寸偏差 6 混凝土基础尺寸偏差符合规范要 求。1处不符合扣1分 核对现场实物与设计图纸 1.24 主要电气设备试验参数 6 主要电气设备试验参数满足合同技 术协议要求。 1处不符合扣1分 检查变压器、油浸高抗、GIS、断 路器等主要电气设备试验报告和 技术协议 1.25 母线安装 6 软母三相驰度一致,间隔棒固定牢 固,工艺美观;三相母线管段轴线 互相平行,挠曲度符合设计及规范 要求。1处不符合扣1分 现场实物检查 1.26 继电保护正确动作率 6 继电保护正确动作率100%。降1%扣 2分 查运行记录 请运行 单位提 供依据 性材料 1.27 远动装置投入率5远动装置投入率≥98%。降1%扣2分查运行记录1.28 遥测信号合格率5遥测信号合格率≥98%。降1%扣2分查运行记录1.29 遥信正确动作率5遥信正确动作率≥98%。降1%扣2分查运行记录 1.30 变压器非计划停运6不发生工程质量原因导致的变压器 非计划停运。发生1次扣完 查运行和可靠性记录 1.31 GIS组合电器非计划停运6不发生工程质量原因导致的GIS组 合电器非计划停运。发生1次扣完 查运行和可靠性记录 GIS曾 发生漏 气 44 序号检查项目分值评分标准检查要求扣分 1.32 断路器非计划停运6不发生工程质量原因导致的断路器 非计划停运。发生1次扣完 查运行和可靠性记录 1.33 变压器可用系数 4 变压器可用系数≥98%。降1%扣2分查运行记录 1.34 断路器可用系数 4 断路器可用系数≥98%。降1%扣2分查运行记录1.35 GIS可用系数 4 GIS可用系数≥98%。降1%扣2分查运行记录 1.36 隔离开关可用系数 4 隔离开关可用系数≥98%。降1%扣2 分 查运行记录 1.37 重复计划停运 5 不发生工程质量原因导致的主设备 重复计划停运。变压器、GIS组合电 器、断路器发生1次扣2分 查运行和可靠性记录 1.38 变压器容载比 4 变压器容载比达到规划要求。不符 合分数全扣 查运行记录核对可研文件 1.39 发生事故和一类障碍 5 不发生工程质量原因导致的事故和 一类障碍。发生事故分数全扣,发 生一类障碍扣2分 查运行和可靠性记录 总得分:(200-1)/200=99.5% 45 45
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