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会计原始凭证

2017-10-07 6页 doc 17KB 41阅读

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会计原始凭证会计原始凭证 专用收款收据 收款日期: 年 月 日 No0021258 付款单位(交收款单位 收款项目 款人) (领款人) 第二 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结算方式 人民币 联 (大学) 收 据单 部门 位经 收款事由 记办 人员 账凭上述款项招数收讫无误。证会计主管 稽核 出纳 交款人 收款单位财会专用章, (收款人签章) 使用规定:1.本收据只作非经营性收款收据,不能代替发票使用;2.结算方式按现金、转账、付委、信汇、电汇、托收承办等方式分别填写;3.本收据一式三联复写,不得涂改,如写错,不得撕掉要保留...
会计原始凭证
会计原始凭证 专用收款收据 收款日期: 年 月 日 No0021258 付款单位(交收款单位 收款项目 款人) (领款人) 第二 百 十 万 千 百 十 元 角 分 结算方式 人民币 联 (大学) 收 据单 部门 位经 收款事由 记办 人员 账凭上述款项招数收讫无误。证会计主管 稽核 出纳 交款人 收款单位财会专用章, (收款人签章) 使用规定:1.本收据只作非经营性收款收据,不能代替发票使用;2.结算方式按现金、转账、付委、信汇、电汇、托收承办等方式分别填写;3.本收据一式三联复写,不得涂改,如写错,不得撕掉要保留备查。 借 款 单 年 月 日 顺序号第 号 出差地点 借款单位 姓名 级别 天数 第 借款金额三 事由 (大写) 联 一、*者由借款人填写 注借 二、凡借款者必须使用本单 款 单位负责人借款人意 三、第三联为正是结局有借款人和单位负记 签署 签章 事账 责人签章 凭项 四、出差返回后三天内结算 借 机关首长或 审核意见 授权人批示 出差旅费报销单 单位:厂部办公室 2011 年 1月 21 日填 夜行车市内交宿费 出差补助 车补助 通费 时出发时机票其合月 日 月 日 到达地 (船)间 地 间 费 他 计 小金实包标实天金费 时 额 支 干 准 支 数 额 合计 报销金额(大写) 预算金额 出差任务 部 报销金额 单门出位负差 领责人 导 人 结余或超支 会计主管员 记账 审核 附单据 张 业务支出单 年 月 日 结算方式:转账 用款事项 *购买办公用品 人民币 (大写) 收款人 会计人员出纳员 主管人 (签章) (签章) (签章) (签章) 编人: 辽宁省锦州市商业零售发票 发票联 No0265411 购货单位(人):锦州振华棉纺厂 年 月 日 锦国税(20)12批49号 金额 货号 品名或 单位 数量 单价 万 千 百 十 元 角 分 第 1 计算机 台 2 2500 5 0 0 0 0 0 二 联 发 票 金额合计 , 5 0 0 0 0 0 联 (大写) 开户银行 结算方式 及账号 开票人: 收款人: 销货单位: (盖章有效) 锦州振华棉纺厂办公用品领用表 年 月 日 办公用品名称 领用单位 领用数量 单价 金额 计算机 办公室 1 2500.00 2500.00 笔 厂部 20 10.00 200.00 合计 ,2700.00 编表人: 收 料 单 供应单位: 发票号码: 年 月 日 仓库: 数量 实际成本 计划成本 编号 材料名称 规格 计量单位 发票 实收 单位 金额 运杂费 其他 合计 单位成本 金额 合计 收料人: 经办人: 托收承付凭证(回单) 1 委托日期 年 月 日 全称 全称 账号 账号 此付收 款款联人人 或住址 或住址 收款 开户银行 开户银行 人开千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 托收 人民币 户行金额 (大写) 给收附件 商品发运情况 名称号码 款人附寄单的 回证张数 单 备注: 款项收妥日期 收款人开户银行盖章 年 月 日 锦州振华棉纺厂 垫付费用报销凭证 委托单位: 年 月 日 摘 要 费用项目 金 额 备 注 代垫运费 运输费 1300.00 装卸搬运费 包装手续费 保险费 其他 合计 1300.00 金额合计(大写) 人民币壹仟叁佰元整 领 料 单 领料用途: 领料单位: 年 月 日 仓库: 数量 计量 品名 规格 单价 金额 单位 请领 实发 合计 负责人: 仓库保管员: 领料: 材料费用分配表 年 月 日 锦州振华棉纺厂 一级棉花 二级棉花 合计 材料名称 领用部门 数量 单位成本 金额 数量 单位成本 金额 车间(棉纱) 合计 附注:一级棉花的一次加权平均单位成本= 二级棉花的一次加权平均单位成本= 锦州振华棉纺厂电费分配表 年 月 日 单位:元 用电单位 用电量 分配率 分配额 车间生产用电 13000 13000 车间管理用电 1000 1000 厂部用电 6000 6000 合计 20000 1 20000 编表人: 锦州振华棉纺厂水费分配表 年 月 日 用水单位 用水量 分配率 分配金额 车间管理用水 500 1000.00 厂部用水 1000 2000.00 合计 1500 0.2 ,3000.00 编表人: 工资费用分配表 年 月 日 车间及部门 应分配工资 生产车间工人工资 车间管理人员工资 行政管理人员工资 合计 工 资 结 算 表 年 月 日 单位: 应付工资 代扣款项 实发 领款人 车间和部门 津贴和 住房公 工资 签名 工资 奖金 合计 房费 合计 补 贴 积金 工人 车 间 管理人员 厂部 合计 职工福利费用计算表 年 月 日 应借科目 工资总额 提取比例 应提福利费 生产成本——车间 65000.00 9100.00 制造费用——车间 5000.00 700.00 管理费 6000.00 840.00 合计 76000.00 14% 10640.00 工会经费计算表 年 月 日 应借科目 工资总额 提取比例 应提工会经费 管理费用 预提利息计算表 年 月 日 贷款项目 贷款期限 本金 年利率 月提取额 流动资金借款 1年 60000.00 8% 400.00 合计 ,400.00
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