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供应商付款流程

2022-07-16 1页 doc 12KB 7阅读

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供应商付款流程供应商应付款流程供应商必须向我公司提供其单位资料营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证,对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款,没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款;采购部门或采购岗位根据采购计划采购申请填写采购订单,写明采购用途、金额、合同编号等;无手续完全的采购计划采购申请不能进行采购;采购订单后附采购计划采购申请;根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单,供应商和我公司财务必须对账无误,金额一致;取得由供应商开具的正式发票,如是一般纳税人需开具增值税专...
供应商付款流程
供应商应付款流程供应商必须向我公司提供其单位资料营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证,对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款,没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款;采购部门或采购岗位根据采购采购申请填写采购订单,写明采购用途、金额、编号等;无手续完全的采购计划采购申请不能进行采购;采购订单后附采购计划采购申请;根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单,供应商和我公司财务必须对账无误,金额一致;取得由供应商开具的正式发票,如是一般纳税人需开具增值税专用发票;申请人根据“采购订单”、“供应商对账单”、供应商提供的发票完整填写“付款申请书”;经部门主管审核、财务复核、总经理审批后,出纳凭齐全的手续方可付款;需供应商领用支票自己下账的,申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账;
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