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药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程

2021-09-24 2页 doc 102KB 16阅读

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风伴柔云

从事市场营销工作多年,具备互联网等行业丰富的管理经验;熟悉互联网广告产品、熟悉餐饮、策划等工作内容。

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药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程质量管理规程[文件名]实验室电子数据与系统活动日志审核管理规程编制部门:质量部颁发部门:质量部起草(修订)人:日期:文件编号和版本号:编制部门审核人:日期:原文件编号和版本号:质量部门审核人:日期:页码:1/3批准人:日期:生效日期:分发单位:质量部目的:建立实验室电子数据与系统活动日志的管理规程,确保所产生的电子数据与系统活动日志都得到审核和评估。范围:适用于检验中心...
药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程
化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]药企实验室电子数据与审计追踪审核管理规程质量管理规程[文件名]实验室电子数据与系统活动日志审核管理规程编制部门:质量部颁发部门:质量部起草(修订)人:日期:文件编号和版本号:编制部门审核人:日期:原文件编号和版本号:质量部门审核人:日期:页码:1/3批准人:日期:生效日期:分发单位:质量部目的:建立实验室电子数据与系统活动日志的管理规程,确保所产生的电子数据与系统活动日志都得到审核和评估。范围:适用于检验中心计算机化系统检验仪器产生的电子数据及相应的纸质记录、仪器审计追踪活动日志。责任人:质量部负责人、质量部(QC)副经理、检验主管、检验员责任人职责:1.质量部负责人:督促检查本规程的执行情况,可有因或临时发起审核指令。2.质量部副经理:分配检查人执行电子数据和审计追踪的审核;对纠正和预防措施进行批准;批准审核结果在审核单上签名和标注日期。3.检验主管:每月执行一次电子数据和审计追踪审核,在审核表上记录所有发现的缺陷;对不合规项提出偏差调意见;对偏差进行纠正和预防;对审核表进行归档;审核完成后在检查表单上签名和注明日期。4.系统管理员(IT):为审核员分配执行电子记录和审计追踪审查活动所需要的权限。5.检验员:全面配审核,对检查中发现的偏差进行调查和纠正预防措施。内容:1.定义1.1电子数据:指文字、图、数据、声音、图标或其他数字形式信息的任何组合,其创建、修订、保存、归档、撷取或分发由计算机系统管制。1.2审计追踪:安全的、计算机产生的、有时间印记的电子记录,依据该记录,可以重建作业者进行创建、修订或删除电子记录等系统活动的事件过程。1.3计算机化系统:包含硬件、软件、外围装置、人员及管理规程。2.审核频次检验主管定期审查每个系统的电子记录和系统活动日志,频次为每月一次。质量负责人可根据系统复杂性、既定用途或其它需要,可以增加审核频率。3.审核目标:液相色谱、气相色谱、原子吸收分光光度计、红外光谱、紫外分光光度计所产生的电子数据。4.审核方式每个自然月对仪器操作使用人员全覆盖,采取随机抽查部分数据的方式,每人每月抽查自上次审查之后生成的2个批次数据,如当月该操作员生成数据少于2个批次的则全部抽查。含盖设备包括色谱类与光谱类。必要时也可以按人员、产品、物料或仪器类型等,有针对性的抽查或全面查验审核。5.审核内容电子数据审核和系统活动日志审核。表格见附件。6.电子数据审核6.1电子数据真实存在(注意不要重处理,避免产生新的数据版本)并与对应的纸质打印数据内容一致。6.2电子数据产生可追溯到操作人,电子记录的账号,与书面记录的检测人应相同。6.3批检验生成的电子数据应当与所打印的纸质数据的数量一致,如有不一致的应当有相应的记录或处理措施并得到确认或批准。6.4审核同一产品或物料有无复测的情况,如有应当有相应的处理记录并得到的批准。6.5应当有相应的备份数据,并且完整可读取。7.审计追踪系统活动日志的审核7.1审计追踪是否处于开启状态。7.2没有删除数据等异常现象。7.3系统时间是否锁定不可修改。7.4审核仪器启用时间与仪器使用记录登记日期是否一致。7.5审核系统活动日志中记录的用户与仪器使用登记用户是否一致。7.6审核所调取的批次在系统活动日志中所产生的全部信息,查看设备硬件或软件警告或错误的相关信息,如有是否有处理记录并得到批准。8.审核人记录审核过程中发现的问题和依据该问题执行的调查,如有必要,提起偏差调查,并在审查记录中记录偏差调查的编号。9.审核人完成“电子记录和审计追踪审核记录”后,交质量(QC)经理签审确认已经完成所有必要调查与纠正预防措施后,交质量负责人终审签字。10.审核记录的保存审订记录编号归档保存,编号规则:SJSH(数据审核拼音首字母简写)+年份+月份+月流水号,如”即为数据审核2018年6月份第1份审核记录。审核的记录应长期保存备查。■附件:实验室电子数据与审计追踪审核表数据审核编号:SJSH文件编码:*****产品/物料批号设备名称及编码数据产生日期内容编号审核标准结果合规性不合规原因发起偏差调查偏差或OOS编号电子数据1电子数据真实存在并与对应的纸质打印数据内容一致□是□否□是□否2电子数据产生可追溯到操作人,电子记录的账号,与书面记录的检测人应相同□是□否□是□否3批检验生成的电子数据应当与所打印的纸质数据的数量一致,如有不一致的应当有相应的记录或处理措施并得到确认或批准□是□否□是□否4审核同一产品或物料有无复测的情况,如有应当有相应的处理记录并得到的批准□是□否□是□否5应当有相应的备份数据,且完整可读□是□否□是□否审计追踪活动日志1仪器审计追踪是否处于开启状态□是□否□是□否2系统时间是否锁定不可修改□是□否□是□否3有无删除数据等异常现象□是□否□是□否4仪器启用时间与仪器使用记录登记时间是否一致□是□否□是□否5系统活动日志中记录的用户与仪器使用登记用户是否一致□是□否□是□否6查看所调取的批次在系统活动日志中所产生的全部信息,有无设备或系统运行警告或错误的相关信息,如有是否有处理记录并得到批准□是□否□是□否经按《实验室电子数据与审计追踪审核管理规程》审核,该批次产品/物料检验的电子数据真实、完整,检验过程中所产生的偏差均得到了充分的调查和评估,并对偏差发生的原因采取了纠正和预防措施,符合数据管理要求。批准人:日期:年月日审核人:日期:年月日
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