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退税

2012-12-20 1页 doc 13KB 40阅读

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退税退税 说到退税,感觉这东西看起来很复杂,第一次做起来手忙脚乱,但是经历过一次,感觉也就那么回事。 退税这事本来是财务那边的事情,但是那边搞不定,也没人愿意搞,因为太繁琐了,只好让我们外贸部来搞。由于我们错过了税务系统搞的退税方面的培训,只好找了另外一个公司的财务人员过来给我们讲了讲,剩下的还是自己摸索。 以下是退税的步骤: 首先当然是安装退税系统了。我们这边用得是退税的6.3的版本。尽管已经有了更高版本的7.0版,但是这边税务系统估计跟不上,仍旧用得是6.3的版本。 找这个的时候在网上是下了装,装了卸,好不容易找到了6.3的...
退税
退税 说到退税,感觉这东西看起来很复杂,第一次做起来手忙脚乱,但是经历过一次,感觉也就那么回事。 退税这事本来是财务那边的事情,但是那边搞不定,也没人愿意搞,因为太繁琐了,只好让我们外贸部来搞。由于我们错过了税务系统搞的退税方面的培训,只好找了另外一个公司的财务人员过来给我们讲了讲,剩下的还是自己摸索。 以下是退税的步骤: 首先当然是安装退税系统了。我们这边用得是退税的6.3的版本。尽管已经有了更高版本的7.0版,但是这边税务系统估计跟不上,仍旧用得是6.3的版本。 找这个的时候在网上是下了装,装了卸,好不容易找到了6.3的版本。装上后进行一下设置,无非就是输入公司名,税务识别号这些的。我想这些应该对能做外贸 的XDJM们的智商没有多少考验。 退税需要单独准备一个U盘,在盘里装了退税系统,然后按照月份建立三个文件夹,每个月都要建的,分别命名“200xxxMX”"200xxxHZ""200xxxFK",建立后在有出单后就进行预申报,由于这个时候单据并没有从海关反馈下来,所以只能进行无单据申报。 操作步骤: 出口货物明细申报录入——生成出口明细申报——到分局进行预申报(有些地方将此步骤在电子外贸平台上进行)——撤销明细申报——反馈信息读入——反馈信息 处理——生产层出口明细申报数据——增值税申报表项目录入(按照财务提供的增值税申报表录入)——免抵退申报汇总表录入(自动生成主表和附表)——生成汇 总申报数据——打印有关表(用A3打印机和A3的双层打印纸打印)—装订成册后到分局审核,签字盖章——审核合格后到总局复审,并得到反馈信息——将反馈 信息读入——处理 得到报关单和核销单后,进行冲减申报,此时会有两种情况: 情况1、如果当期单证不齐,申报事录入的单号,核销单号码,金额骏威正确的,在收齐单证后,直接进行如下操作: 基础数据采集——收齐出口单证明细录入,然后与下月一起申报 情况2、单证收齐后发现与预申报在单证号码、金额上有出入,则进行如下操作: 基础数据采集——生成出口货物冲减明细——点到需要冲减的那笔明细——冲减出口(“冲减所属期”为做冲减的那一期,例如:1月份在单证不齐的情况下做了申 报,3月份收齐单证后做冲减处理,此时“冲减所属期”为3月而非1月)——勾选“是否先收齐单证再做冲减”项——其余空格为白色——输入以前认为设置的关 单号码,正确的核销单号码——确定——退出系统——重新进入——生成出口货物明细申报录入。。。 如果当期无出口,则进行零申报: 直接“生成出口货物明细申报表”——预审——增值税申报表项目录入——申报汇总表录入(主附表)——生成汇总申报数据——打印汇总表和附表——分局审核,签字盖章——总局复审,得到反馈信息——反馈信息读入,处理。。。 资料装订顺序: 1、接单登记回执 2、免抵退汇总申报表 3、免抵退汇总申报表附表 4、出口货物申报明细表 5、当期单证收齐明细表 6、出口报关单、核销单、出口发票、提单 7、增值税申报表主表及附表二复印件 8、税款缴款书 9、疑点反馈信息挑过情况表 10、换汇承诺书
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