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尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工处理流程(可编辑)

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尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工处理流程(可编辑)尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工处理流程(可编辑) 尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工 处理流程 模块:PP 会议内容: 产品降级、报废、返工处理流程 日期: 2006-01-09 时间: 13:30-15:00 地点: 采购部会议室 主持人: 王利忠 会议纪要整理人: 鲍科芳 姓名 出席姓名 出席 刘皎彦 Y王利忠 Y 陈如龙 Y鲍科芳 Y 龙国柱 Y章鸿 Y 邹光贵 Y毛恩华 Y 陈国江 Y陶华 Y 顾啸林 Y倪红霞 Y 茅鲁燕 Y李志刚 Y 黄玮...
尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工处理流程(可编辑)
尚德科技会议2006-01-09 产品降级、报废、返工处理流程(可编辑) 尚德科技会议记录2006-01-09 产品降级、报废、返工 处理流程 模块:PP 会议: 产品降级、报废、返工处理流程 日期: 2006-01-09 时间: 13:30-15:00 地点: 采购部会议室 主持人: 王利忠 会议纪要整理人: 鲍科芳 姓名 出席姓名 出席 刘皎彦 Y王利忠 Y 陈如龙 Y鲍科芳 Y 龙国柱 Y章鸿 Y 邹光贵 Y毛恩华 Y 陈国江 Y陶华 Y 顾啸林 Y倪红霞 Y 茅鲁燕 Y李志刚 Y 黄玮琳 Y钱国荣 Y 陆峻峰 Y AGENDA : 产品降级、报废、返工处理流程 序号讨论议题 状态 未处理, 处理中, 结束 结论 主要负责 配合负责 完成期限要求 备注 1 报废品入库流程 制造一部:电池片报废处理流程 制造二部:组件报废处理流程 处理中 流程图见下图 电池片和组件的报废,按实物入库,不在SAP系统中记帐,成本算到整体差异中。(需财务确认) 黄玮琳/茅鲁燕/Bill 2 组件降级处理流程 处理中 流程图见下图 需财务确认 黄玮琳/ Bill 3 组件返工处理流程 处理中 流程图见下图 物料部计划员在SAP中开返工订单,制造部进行返工,成本算到订单中。(需财务确认) 黄玮琳/ Bill 4 原材料报废流程 处理中 倒扣料盘点的差异数直接201发到相应产线的成本中心。(需财务确认) 黄玮琳/茅鲁燕/Bill 电池片报废处理流程图 流程分步描述 001:对硅片按批量进行装片。 002:装片过程中发现的不合格片做退库处理。 003:各工序中产生的碎片数要进行记录。 004:一批结束后领班开报废单。 005:主管对报废单进行确认。 006:QC对报废单进行确认。 007:输入SAP系统。 008:生产线领班将报废品入到仓库。 控制点: 1. 可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示报废单的权限授权 给相关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。 组件报废处理流程图 流程分步描述 010、组件从层压工序开始,就会遇到组件报废问题。 020、组件报废,员工填写报废单。在报废单上写明组件类型、批号、条形码、 报废数量、报废工序、责任人(设备/人为)。 030、现场工艺分析报废原因。 040、现场工艺签字。 050、QC领班确认报废原因并签字。 060、部门经理确认报废原因并签字。 070、制造二部统计员报工到SAP系统中。 080、物料部仓储员签字接收。 控制点: 1可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示组件报废的权限授 权给相关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。 组件降级处理流程图 流程分步描述 010、质量部QC负责对组件进行最终检验。 020、QC对组件的不良情况,划分等级。依据《组件外观技术要求》(TD-PRD- 组件-02-01) 030、QC把组件信息对应条形码输入Barcode。 040、依据文件,判定等级有争议的,需找相关部门(制造二部、质量部、组件 研发部)主管或经理讨论,由光伏组件研发部下结论。然后再到步骤030。 050、QC贴铭牌。 060、QC把组件放置在待包装区域。 070、进入“组件入库流程”。 组件返工处理流程图 流程分步描述 010、制造二部返工。 020、物料部计划员下返工生产订单。 030、进入生产订单发料流程。 040、制造二部统计员报工到SAP中。 050、仓储员把已返工好的组件拉到仓库。 060、仓储员输入到SAP系统中。 控制点: 可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示生产订单的权限授权 给相关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。 可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示报工的权限授权给相 关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。 可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示入库的权限授权给相关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。 材料报废处理流程图 流程分步描述 010、各班员工汇总在线的异常原材料。 020、由质量部QC判定原材料不良原因,如果是原材料本身的原因,进入步骤030;如果是生产过程造成的报废,进入步骤060。 030、不良的原材料,按供应商和批次分开统计。 040、进入生产订单退料流程。 050、物料部仓储员补发原材料,并输入SAP系统中。 060、因生产而造成的报废,也要按供应商和批次分开统计。 070、领班按供应商和批次开出报废单。 080、QC领班确认报废单并签字。 090、部门经理确认报废单并签字。 100、退到仓库。 控制点: 可以在SAP系统中设定权限,分别将创建、更改、显示不良原材料的权限授权给相关人员。具体权限分配人员名单及权限内容将在系统实现阶段完成。
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