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ERP项目售前需求调研提纲(12页全)

2018-07-18 6页 doc 26KB 33阅读

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ERP项目售前需求调研提纲(12页全)ERP项目售前需求调研提纲2007.01.05ERP项目售前需求调研提纲PAGE\*MERGEFORMAT#企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与管理制度文件?主要想解决哪些问题?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具...
ERP项目售前需求调研提纲(12页全)
ERP项目售前需求调研提纲2007.01.05ERP项目售前需求调研提纲PAGE\*MERGEFORMAT#企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名企业的经营范围?企业的营运模式?目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。关键的业务现状?基本需求及期望目标?公司经营战略与文件?主要想解决哪些问?现有的系统存在哪些不足?部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(GeneralLedger)总体调研内容:财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?2.3.现用计算机系统?4.相关财务制度?公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构?2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程?应付款管理(AccountPayable)总体调研内容:1.相关应付款管理制度和流程手册?2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册?2.每月的发票大致数量?3.有无对发票进行详细管理?4.5.运费,杂项费用如何处理?6.发票的审批与入帐流程如何?发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?7.1.付款处理的政策与流程手册?月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?付款管理2.3.使用哪些支付方式,流程如何?4.对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?报表有那些主要应付报表?周期如何?应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接?供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何?2.供应商有无分类?分类依据?3.供应商管理系统提供的信息?4.有无对供应商进行询价、报价管理?5.有无对供应商进行考核?指标有那些?6.如何查询供应商的业务并与供应商进行对帐?客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5.客户的价格及折扣管理如何?6.有没有长期大宗协议客户现金管理(CashManagement)总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?现金管理业务1.如何进行银行对帐?报表2.3.4.如何编制现金流量表?是否做现金预测方面的工作,如何做?如何制定公司付款计划?资金管理方面的主要报表?业务部分(Distributen)采购(PurchaseOrder)1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响?2.公司目前对原料的采购采取何种方式?按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1.对于采购,供应商的确认原则是什么?2.3.现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?是否进行供应商评估?若有,评估如何?如:价格、质量和服务等。4.有无完善的供应商信息管理?5.现有供应商信息的内容?如名称、地址等。采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?2.对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?3.请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理?2.是否所有采购都需首先提交采购申请?采购订单1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?2.除了标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等。3.4.5.有无对采购合同执行率的考核制度?采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?金额限制帐户限制采购订单生成后,是否存在调整的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?采购接收货物运抵仓库后,多久可以入库?2.是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?如何得知?3.是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?4.如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?5.如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?6.如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?7.如果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用的情况,处理流程是怎样的?8.到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?库存(InventoryManagement)库存组织1.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?2.有无实行子库划分?在同一子库中有无实行库位管理?库存管理2.3.库存物资如何进行分类?是否实行了编码管理?(如洁具、板材、五金、家具、等)货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。库存物资是否使用版本控制,使用版本控制的目的是什么?4.库存物资是否使用批号进行控制?库存计划1.是否存在非计划的请购请求?如是,指明是哪一种:重定货点最大-最小库存安全库存预测其他。采购物料的接收和退货1.采购入库时仓库的接收流程,包括检验流程?2.采购退货流程?外协件的接收和退货1.是否存在外协件的采购?2.请描述外协件的检验退货流程?生产物料的发放和退仓1.生产物料的发放和退货流程?半成品和成品的完工入库1.车间是否对半成品进行管理?2.是否有专门的子库存放半成品及成品?3.车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?成品的发货和退货1.销售出库的类型有哪几种?是否存在捐赠、试用等形式?2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?杂项发料和杂项接收1.对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制?2.仓库是否使行手工帐登记?库存物料的调拔1.什么情况下会对库存中的物料进行调拨?2.材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的?库存物料的调整1.在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整?2.对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?1.2.库存盘点物资盘点处理的方法和流程?(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时进行存货盘点?3.与财务对帐周期为多长?4.仓库与生产、财务对帐的内容?5.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?6.库存盘点结果的财务处理?7.周期为多长?8.库与生产、财务对帐的内容?9.仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?10.库存盘点结果的财务处理?计划管理1.产计划的制定部门?2.制订计划的周期?3.现有计划人员数量4.指定计划的大致流程?5.计划制订中的难点?生产管理1.车间管理主管部门?2.车间工单的流转流程?3.每月大致车间工单数量?4.车间加工报废处理流程?5.车间补充工单处理?6.车间能力平衡处理办法
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