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金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结

2020-09-18 5页 doc 13KB 106阅读

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金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结凭证模板名称借贷外购入库(赊购)原材料应交税费应付账款外购入库(现购)原材料应交税费银行存款米购发票一直运米购主营业务成本应交税费应付账款销售收入一直运应收账款应交税费主营业务收入外购入库暂估入账(赊购)原材料应付暂估款产品入库产成品生产成本盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料委外加工入库单(有票)半成品/库存商品应交税费委托加工物资应付账款委外加工入库单(无票)半成品/库存商品委托加工物资应付暂估款委外加工发出委托...
金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板名称借贷外购入库(赊购)原材料应交税费应付账款外购入库(现购)原材料应交税费银行存款米购发票一直运米购主营业务成本应交税费应付账款销售收入一直运应收账款应交税费主营业务收入外购入库暂估入账(赊购)原材料应付暂估款产品入库产成品生产成本盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料委外加工入库单(有票)半成品/库存商品应交税费委托加工物资应付账款委外加工入库单(无票)半成品/库存商品委托加工物资应付暂估款委外加工发出委托加工物资原材料生产领用生产成本原材料其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用入库成本调整管理费用原材料销售出库一现销主营业务成本原材料销售收入一现销库存现金主营业务收入应交税费销售出库一赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入一赊销应收账款应交税费主营业务收入销售出库一分期收款发出商品产成品/库存商品销售收入一分期收款发出应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库一委托代销发出商品产成品/库存商品销售收入一委托代销应收账款主营业务成本应交税费主营业务收入发出商品销售出库一受托代销主营业务成本原材料销售收入一受托代销应收账款主营业务收入应交税费仓库调拨存货科目(调入)减少(管理费用)存货科目(调出)增加(营业外收入)总结:1、各类发票必须录入往来科目,并且要钩稽,再做出库核算,凭证处理2、现销一一发票先到赊销一一发票最后到采购管理1.1采购业务KIS采购订单一采购入库单一采购发票K3:采购申请单一采购一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票一费用发票1、采购合同审核必须换用户;2、单据可以下推、上提、新增;3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽,录入往来科目;5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽,钩稽后费用(运费、人工费等)才能分摊(在采购发票序时簿里钩稽)6、暂估入库单必须录入往来科目(应付暂估款)1.2采购暂估业务方式暂估入账期末发票到期末发票未到月初一次冲回手工生成暂估凭证自动生成冲回凭证(红字)手工生成暂估凭证单到冲回手工生成暂估凭证手工生成暂估冲回凭证,再手工生成外购入库凭证(根据发票生成)继续用之前的暂估凭证].3采购退货退料通知单一红字外购入库单一红字采购发票(科目)1.4赠品业务(不同物料时一一其他入库单,需要录入单价,不生成采购发票)外购入库单一采购发票一虚仓入库单1.5委外加工采购发票采购申请单一委外订单一委外加工出库单一委外加工入库1、如果没有新增BOM单,核销方式为手工核销;增加了BOM单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时,先材料出库核算,再产品入库核算5、米购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)委外订单一委外加工出库单一委外加工入库一委外加工入库暂估一期末结账一采购发票1.7受托代销入实仓:采购订单一外购入库单一采购发票一销售出库单一销售发票入虚仓:收料通知单一外购入库单一采购发票一销售出库单一销售发票一退料通知单1、当代销的产品全部入虚仓(代管仓)时,外购入库的只是代销的部分,即代销多少外购入库多少,其余的全部放在虚仓里,退货的时候直接新增一张退料通知单(不需要下推)把虚仓里的退回即可。2、销售发票上的往来科目销售管理2.1销售标准业务流程模拟报价单一销售合同一销售订单一发货通知单一销售出库单一销售模拟报价时,新增的BOM完成后选择“返回”销售合同下推时应该选择产品明细(过滤)销售出库单中的批次需要引入,并且手工修改,数量与发货通知单一致销售发票需要录入往来科目出现负库存不能保存,需要修改仓库属性一一允许负库存?.2销售赠品业务同种物料:虚仓出库单;不同物料:其他出库单2.3销售退货退货通知单一红字销售出库单一红字销售发票注意:1、没有开具发票,将需要退回的发票拆单,关联生成红字销售出库单,对等核销2、开具发票但未钩稽,拆分单据,对等核销2.3委托代销销售订单一委托代销类型的销售出库单一销售发票3张单据的销售方式:委托代销2.3分期收款类型销售订单一销售出库单一销售发票3张单据的销售方式:分期收款销售2.3直运业务销售订单一销售发票一采购订单一采购发票(供应商一一客户)报表分析:销售毛利润、委托代销清单3.1生产领料部门核算项目:生产成本3.2产品入库1、自制入库核算;2、无单价维护(更新最新入库单)3.3仓库调拨1、调拨类型:成本调拨、异价调拨2、只有异价调拨才生成凭证3、调入价<调出价,营业外收入调入价〉调出价,管理费用,财务费用等3.4受托加工受托加工材料入库单一受托加工领料单一生产领料单一产品入库单一销售出库单一—销售发票1、受托材料入库一一虚仓(代管仓)3.5组装作业流程组装BOM单一组装单一其他出(入)库单一(系统自动生成)先材料出库核算,再其他入库核算3.6盘点新建盘点一打印盘点表一盘点数据录入一编制盘点一盘盈盘亏处理自制入库核算一一盘盈入库四、存货核算4.1入库核算1、外购入库核算一核算/分配(数量和金额)2、存货估价入账一发票未到3、自制入库核算一产品入库单、盘盈入库单4、其他入库核算一一非组装单核算/组装核算,先进行材料出库核算5、委外加工入库核算——先材料出库核算,再核销;委外加工发出6、无单价单据更新7、期初金额调整一一余额调整一一出单一一成本调整单(入库类型),只调整金额4.2出库核算1、材料出库核算一一结转本期所有物料,写成本计算表,写错误日志2、产成品出库核算一一非外购物料3、红字出库核算一一无单价维护
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