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安全生产检查制度

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安全生产检查制度安全生产检查制度 建设有限公司 《安全生产检查制度》 编 审 批 制:***** 核:***** 准:***** 发布日期:2005 年 10 月 1 日 实施日期:2005 年 10 月 1 日 第 63 页 共 339 页 《安全生产检查制度》 1. 总则 1.1. 安全检查是企业安全管理的一项重要内容,通过检查,能够及时的发现劳动生产中的不安全因素及隐患,及时地采取有效措施,消除人的不安全行为和物的不安全状态,保证生产的正常进行。通过安全检查,及时发现安全管理上的缺陷,及时地加以改进,提高安全生产管...
安全生产检查制度
安全生产检查制度 建设有限公司 《安全生产检查制度》 编 审 批 制:***** 核:***** 准:***** 发布日期:2005 年 10 月 1 日 实施日期:2005 年 10 月 1 日 第 63 页 共 339 页 《安全生产检查制度》 1. 总则 1.1. 安全检查是企业的一项重要内容,通过检查,能够及时的发现劳动生产中的不安全因素及隐患,及时地采取有效措施,消除人的不安全行为和物的不安全状态,保证生产的正常进行。通过安全检查,及时发现安全管理上的缺陷,及时地加以改进,提高安全生产管理水平。 1.2. 为了促进公司安全工作的深入发展,防止工伤事故和职业病的发生,保障广大职工在劳动生产过程中的安全和健康,使公司的安全生产工作正常进行,特制订本制度。 1.3. 安全检查要贯彻"分级管理、分线负责"的原则,建立从班组至项目部(分公司)到公司的自下而上的安全监督检查保证体系。 1.4. 各类安全检查均应采取检查表的形式,按照预定的检查项目和内容,由各检查小组按照所查内容逐条对照检查,然后,将所查出的问题逐条列出后进行反馈。 2. 安全检查内容: 1)各分公司安全生产责任制落实情况,管理人员佩章上岗的执行情况。 2)班组安全生产化建设情况,项目部安全生产管理制度与基础 资料的建立情况以及各工种(岗位)操作规程的执行情况。 3)以定置管理为主要内容的现场标准化活动的开展情况。 4)班前班会、每周"安全活动"、安全生产"五同时"的开展与执行情况。 5)基地及施工现场的安全文明生产状况与卫生责任区的清扫保洁情况。 第 64 页 共 339 页 6)各种信号装置、安全防护装置与消防设施是否齐全、灵敏可靠。 7)变配电设备的防触电、防鼠害措施落实情况。 8)现场的地沟盖板、孔洞盖板或围板是否齐全、牢固。 9)各分公司的自行车、摩托车是否做到定点放置,氧气瓶、乙炔瓶是否按要求贮存、运输、使用。 10)重点要害岗(部)位是否按要求开展定期检查与控制。 11)安全标志是否齐全、醒目、悬挂位置适当。 12)特种作业人员做到持证上岗。 13)对查出的事故隐患是否按"三定","四不推"的原则落实了整 改。 3. 安全检查形式 安全检查的形式分为两种: 1)各分公司、项目部、施工作业班组定期或不定期的自查。自查的内容包括国家政策法规、标准、企业规章制度、操作规程的执行情况;员工的安全意识,安全制度的执行情况,机械设备、安全设施安全教育培训、安全交底,操作行为、劳保用品的使用、安全事故的处理等。 2)公司施工安全部组织的对各分公司、项目部、施工作业班组的定期、不定期抽查。 4. 安全检查的类型 1)定期安全全面检查。指由公司组织的,由施工安全部牵头的全面安全生产大检查。 2)达标检查。指由公司施工安全部组织的按工程施工进度要求,根据建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)开展的安全检查。 3)日常安全检查。主要指班组的班前、班后岗位安全检查,安全技术交底的检查,各级安全员及安全值日人员巡回安全检查,各级管理人员要检查生产、质量时的安全检查。 第 65 页 共 339 页 4)专业安全检查。指施工安全部组织的对施工机械、临时用电、脚手架、安全防护措施、消防、卫生等专业的安全问题检查;安全教育培训、安全技术措施等施工中存在的普遍性安全问题检查。 5)季节性及节假日后安全检查。主要指针对冬季、高温期间、雨季等气候特点的安全检查;元旦、春节、劳动节、国庆节等节假日产后的安全检查。 6)重点要害岗(部)位监控检查。 5. 安全检查职责权限 5.1. 各分公司、部门领导和每位职工都必须认真履行自己的安全生产职责,切实做到查隐患、堵漏洞,搞好安全检查工作。 5.2. 在组织开展安全检查工作中,要认真执行"企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪"原则,坚持"分级管理、分线负责"的原则,对查出的不安全因素要本着"三定"即定措施、定时间、定负责人;"三不推"即个人不推班组;班组不推项目部(分公司);项目部(分公司)不推公司的原则及时处理。同时对查出的事故隐患与安全方面存在的问题,进行整改,若班组实在无力解决,可以以书面形式写出报告,递交公司,在问题未解决之前,要采取切实可行的临时措施,防止事故的发生。 5.3. 公司的施工安全部、各级安全员、公司各级领导均有权力对各项目部、施工现场的安全进行检查。公司施工安全部有权根据安全检查的情况随时签发安全整改通知书。 6. 安全检查的组织原则与频度 6.1. 定期安全全面检查 1)公司由经理或主管副经理组织由有关职能科室人员参加的检查 组,在公司范围内进行全面检查,检查周期为每月进行一次。 2)项目部(分公司)由本公司经理(项目负责人)组织,专(兼) 第 66 页 共 339 页 职安全员、技术员、班组长等有关人员参加,在项目部(分公司)范围 内和施工现场进行全面检查,检查周期为每半月进行一次。 3)班组由班组长组织,安全员参加,在本班组所在范围内进行全面检查,检查周期为每周一次。 6.2. 达标安全检查 1)由公司施工安全部组织,公司相关职能科室、项目部相关人 员参加。也可邀请上级有关安全监督部门参加。 2)达标检查根据工程的进度,在工程的基础阶段、结构施工阶段、装修施工阶段各进行一次。检查参照的标准文件为《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的十个项目(安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、超重吊装和施工机具)开展,检查标准的实施落实情况。检查用表见附表。 6.2. 专业安全检查 各职能科室按其业务分工,组织有关专业技术人员参加。 1)机械、电气设备(设施)、压力容器、建筑物等设施的专项检查由施工安全部和物资设备部负责组织进行。 2)机动车辆、消防、仓库、油库、易燃易爆等危险场所的专项检查由施工安全部和综合办公室负责组织。 3)防汛安全检查由公司防汛领导小组组织。 6.3. 季节性及节假日后安全检查 1)由公司施工安全部组织每年按季度进行 4 次检查,在公司范围内对夏季"四防"、冬季"五防"的情况进行检查。 2 项目部(分公司)由经理组织安全员、施工员和其他有关人员,对基地及施工现场进行针对性的安全检查,每月进行一次。 6.4. 重点要害岗(部)位监控检查 由施工安全部组织每半月检查一次;分公司经理组织有关人员每周 第 67 页 共 339 页 一次对本单位重点部位实施控制;班组由班组长组织安全员与岗位责任人每天对本班组(岗位)的重点部位实施控制。 6.5. 日常安全检查 1)施工安全部要按公司安全检查内容及《安全员施工现场巡检日志》中所填写内容,经常对分公司及施工现场进行监督检查,每日不少于半天。 2) 项目部(分公司)安全员要按照本公司的安全检查内容对本公司基地及其施工现场进行全过程监督检查。 3)班组长及职工每天要按照自己职责分工对本班组及其施工现场进行全过程、全方位安全监督。 7. 事故隐患的整改 7.1. 在各类检查中发现的事故隐患及不安全因素要有记录,建立台帐,并下达整改通知书进行反馈。 7.2. 责任单位在接到整改通知书后,要按"三定、四不推"的原则及时落实整改措施,并进行整改,一些当时不能及时整改解决的要定出整改和应急防范措施,限期解决。 7.3. 各类检查情况及事故隐患的整改情况,要按规定期限上报施工安全部。 7.4. 公司对项目部(分公司)及其有关职能科室贯彻执行本制度的情况实施全面的监督检查,对贯彻执行制度不力,对事故隐患的整改力度不够,以及由此导致事故发生,造成人员伤亡或经济损失的单位和有关责任人提出相应的处理。 8.附则 8.1. 本制度由公司施工安全部负责解释,自发布之日起正式实施。 8.2. 与本制度相配套使用的安全检查评分表格见附件。 第 68 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (环卫、卫生管理部分) 工程名称: 施工单位: 年 月 日 检查项目 标准 序 评定 检查情况 号 分值 分值 1 施工现场整齐清洁,无积水。 现 场 2 车辆不带泥沙出现场。 3 4 办公室内清洁整齐,窗明地净。 4 8 宿舍、更衣室要清洁,床铺上下整齐卫生。 生 5 5 生活区周围不随意泼污水,倒污物。 活 6 4 生活垃圾按指定地点集中,及时清理。 区 7 5 冬季取暖炉设施齐全,有验收合格证。 8 5 伙房内外整洁卫生,炊具干净,无腐烂变质食品。 伙 9 5 伙房要有食品卫生许可证。 房 10 5 炊事人员要有健康许可证。 11 4 炊事人员上岗必须穿戴工作服帽,保持个人卫生。 食 12 5 操作间仓库食堂清洁卫生,无鼠无蝇无蛛网。 堂 13 5 加工、保管生熟食品要分开,食品有遮盖。 5 14 职工饮水要卫生。 5 15 厕所屋顶墙壁严密,门窗齐全有效。 厕 4 16 现场厕所按规定采用冲水或加盖措施。 所 4 17 厕所有专人清扫保洁,有灭蝇、蛆措施。 4 18 工地有卫生管理制度。 管 理 4 19 卫生责任区划分明确。 资 料 4 20 工地有卫生检查记录。 5 21 职工应知考核。 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(环卫、卫生管理部分)说明 一、检查数量 表中所列检查项目必须全面到位检查。 二、检查项目 表中第 15 栏,对市区及远效城镇以及施工现场的厕所按缺项处理。 三、评分方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定 1. 凡达到规程、规范、规定、标准,全面过错好的评为好,给予该项标准分值的 10%。 2. 凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为料好,给予该项标准分值的 90%。 3. 凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的 70%。 4. 凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5. 不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为差,给予该项标准分值的 0%。 6. 缺项不评分、分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目, 可视其严重程度,在零线下给予负 5—10 分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减 5—20 分。 检查记录 第 70 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (现场管理部分) 工程名称: 第 71 页 共 339 页 施工单位: 年 月 日 序 评定 标准 查 项 检查情况 检 号 分值 分值 目 1 5 施工现场大门和围挡牢固整齐,符合要求 2 临设工程牢固整齐,材质符合要求 5 现 3 工地主要出入口有施工单位标牌 4 4 大门内有一图三板 8 5 5 现场运输道路平整、畅通,有排水措施 场 6 料具和构配件码放整齐,符合要求 5 7 5 楼梯、休息板、阳台不得堆放材料和杂物 状 8 施工现场内无随地大小便痕迹 5 9 5 建筑物内外零散碎料和垃圾渣土清理及时 10 成品保护措施健全有效 5 况 11 责任区分片包干,个人岗位责任制健全 4 12 施工区和生活区域有明确的划分 4 13 10 施组编制、审批手续齐全,内容科学合理 14 施组变更手续齐全,有原审批人签字 5 料 15 流水段、工序流程、设备配置符合施组 5 16 季节性施工方案和措施齐全、针对性强切实可行 5 资 17 施工平面布置衅符合规定,现场状况与图相符 10 18 5 职工应知考核 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(现场管理部分)说明 一、检查数量 表中所列检查项目必须全面到位检查,同一项目检查数量高层不得少于三分之 一,多层不得少于二分之一。 二、检查项目 表中第 12 条,工程内经批准住人时,应集中居住,远离操作面。 三、评定方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定。 1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的 100%。 2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值 的 90%。 3.凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标 准分值的 70%。 4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合 格要求的,评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5.不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为差,给予该项标准分 值的 0%。 6.缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目, 可视其严重程度,在零线下给予负 5-10 分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减 5-20 分。 检查记录: 第 72 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (保卫、消防管理部分) 工程名称: 第 73 页 共 339 页 施工单位: 年 月 日 序 查 项 检查情况 检 标准 评号 目 定 现场重要的入口应设警卫室,昼夜有值班人和记 分值 分1 录 值 2 建筑物内外消防道路和通道畅通 4 3 现场有明显的防火标志 5 4 消防设施、工具、器材设置符合规定 现 4 5 施工现场内禁止吸烟,或设吸烟室 6 6 工程内不准做仓库,不准积存易燃可燃材料 4 7 工程内不准安排职工和他人居住 场 5 8 现场临时建筑符合防火规定 5 9 仓库内易燃性油料和料具不能混放 状 5 10 剧毒、易燃物应有严格的领退手续 5 11 油漆库和油工配料房分开设置 况 4 12 氧气瓶、乙炔瓶(罐)使用符合规定 3 13 24 米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源 4 14 明火作业符合规定要求 6 15 建筑材料、机具和成品保卫措施齐全有效 6 16 施工现场未经批准,不准使用电热器具 5 17 电、气焊工必须持证上岗 3 18 保卫消防设施的布置要符合平面图 料 4 19 施工现场有保卫消防制度、方案和预案 资 4 20 有保卫消防负责人和组织 4 21 保卫消防检查要有记录和整改措施 4 22 职工应知考核 5 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 5 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(保卫、消防管理部分)说明 一、检查说明 表中所列检查项目必须全面到位检查,同一项目检查数量高层不得少于三分之 一,多层不得少于二分之一。 二、检查项目 1.表中第 4 栏检查时,应包括设施器材是否完好、有效和局部合理。灭火器必须要有年检合格证。 2.表中第 14 栏检查时,应包括用火证、用火人、看火人;灭火器材和周围的易燃物清理。 三、评分方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定。 1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。 2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值 的 90% 3.凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值 的 70%。 4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5.不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为差,给予该项标准分值的 0%。 6.缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目,可视其严重程度,在零线下给予负 5-10 分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20 分。 检查记录: 第 74 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (机械安全部分) 第 75 页 共 339 页 施工单位: 工程名称: 年 月 日 标准 评序 目 检查情况 检 查 项 定 号 分值 分1 路基轨道辅设要符合规定 值 2 塔式卷线器运转正常,电缆线无破损、压接牢固 8 3 塔式等起重机安全装置齐全有效 4 4 随着式、内爬式起重机的锚固应符合规定 8 5 信号指挥人员有明显标志,不能兼作其它工作 现 5 6 施工电梯的限位装置应灵敏有效 4 7 施工电梯有可靠的制动器 5 场 8 施工电梯导轨、井架及附墙拉接点符合规定 4 9 起重机械运行中按规定保持安全距离 4 情 10 中小型机械的使用应符合规定 4 11 搅拌机械装置及安装应符合规定 5 况 12 卷扬机的地锚及设置符合规定 5 13 机械设备传动外露部分要有防护装置 4 14 机械设备维修保养符合规定 4 15 机械设备电气控制箱安全有效 5 16 吊索具应按规定使用 4 17 机械设备布置符合平面图 5 料 18 塔式起重机有安装、路基验收手续 5 19 施工电梯有安装验收手续 资 4 20 操作人员持证上岗 4 21 职工应知考核 4 应得分 得分率 折合标准分值 实得分 5 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(机械安全部分)说明 一、检查数量 表中所列检查项目必须全面到位检查,多台同类机械抽查数量不得少于百分之 二十且绝对数不得少于 2 台。 二、检查项目 表中第一栏检查时,应有使用检测资料。 三、评分方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定。 1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。 2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的 90%。 3.凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的 70%。 4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合格要求的评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5.凡符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为差,给予该项标准分值的 0%。 6.缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目。可视其严重程度,在零下给予负5-10分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20分。 检查记录: 第 76 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (临时用电安全部分) 工程名称: 施工单位: 年 月 日 检 查项目 序 标准 评定 第 77 页 共 339 页 检查情况 号 分值 分值 1 5 施工区、生活区架设配电线路应符合有关规范 线 2 5 施工区、生活区按规范装设照明设备 路 照 3 照明灯具和低压变压器安装使用符合规定 8 明 4 5 特殊部位的内外电线路按规范采取安全防护 5 施工区实行分级配电,配电箱、开关箱位置合理 5 配 6 配电箱、开关箱安装和内部设置符合规定 5 电 7 5 箱内电气完好,选型定值合理,标明用途 箱 8 箱体牢固、防雨、内无杂物、整洁、编号,停电后断电加锁 5 9 配电系统按规范采用接零或接地保护系统 5 10 5 电力施工机具做可靠接零或接地 保 11 现场的高大设施按规范要求装设避雨装置 5 护 12 配电箱、开关箱设两级漏电保护,选型符合规定 8 13 3 值班电工个人防护用品穿戴齐全,持证上岗 机 14 施工机具电源人线压接牢固整齐,无乱拉、扯、压砸现象 5 15 手持电动工具绝缘完好,电源线无接头损坏 5 16 3 具 电焊机及一、二次线防护齐全,焊把线双线到位,无破损 17 5 临时用电有设计书(方案)和管理制度 料 18 5 配电系统有线路走向,配电箱分布及接线图。 资 19 3 电工值班室有值班、设备检测、验收、维修记录。 20 5 职工应知考核。 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(临时用电安全部分)说明 一、检查数量 表中所列检查项目必须全面到位检查,电源配电箱、开关箱和施工机具的检查 数量分别应不少于 3 只(台、件)。 表中第 17 条之前的检查项目部位(处)不应少于两处。 二、检查项目 1.表中所指规范,系指建设部 1988 年颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》。 表中所指规定,系指城市有关部门颁发的规程、规定。 2.表中第 9 栏的检查评分主要依据以下原则: (1)对 91 年新开工程要按建设部的规范要求,采用三相五线制的专用保护零线的配电系统。 (2)对 91 年前开工的工程,应逐步改造,基本达到部颁规范的要求。 (3)对不具有独立配电系统的工程,必须做接地保护装置,并齐全可靠。 3.表中第 12 栏,要求配电系统设两级漏电保护器,形成两级保护,允许第一级 (靠系统电源一侧)采用漏电动作电流大于 30mA,小于 100mA 的漏电保护装置。 三、评分方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定。 1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。 2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值 的 90%。 3.凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的评为合格,给予该项标准分值的 70%。 4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5.不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷,评为差,给予该项标准分值的 0 %。 6.缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目,可视其严重程度,在零线下给予负 5-10 分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20 分。 检查记录: 第 78 页 共 339 页 施工现场检查评分记录表 (安全防护部分) 工程名称: 第 79 页 共 339 页 施工单位: 年 月 日 标准 序 评定 查 项 检查情况 检 号 分值 分值 目 土方工程安全防护符合标准 1 5 2 脚手架支搭符合标准 10 3 现 脚手架作业面安全防护齐全有效 5 4 安全网支搭符合标准 10 5 防护栅、架、设置合理,符合要求 5 场 6 楼梯安全防护牢固可靠 5 7 孔、洞、坑有牢固防护措施 5 8 5 阳台、楼层、屋面、临边防护措施可靠 管 9 5 电梯井口有固定防护门 10 5 井字架、龙门架、照明架支搭符合标准 11 理 高车吊笼、卸料平台安全防护措施可靠 5 12 材料、设备放置安全合理 5 13 5 施工现场无违章作业 14 5 安全措施方案符合实际并能贯彻实施 资 15 5 高大异形架子有设计审批、验收手续 16 5 安全技术交底资料齐全 料 17 5 安全检查资料齐全 18 5 职工应知考核 实得分 得分率 应得分 折合标准分值 检查员签字: 施工现场检查评分记录表(安全防护部分)说明 一、检查说明 表中所列项目必须全面到位检查,同一项目检查数量高层不得少于三分之一,多层不得少于二分之一。 二、检查项目 1.土方工程:包括沟、槽、坑、井、隧道、人工挖扩桩孔等工程。 2.脚手架:包括内、外脚手架,工具式脚手架和各种操作平台。 3.安全网:包括首层、随层和电梯井、内天井、楼梯井应设置的平网和立网。 4.材料、设置放置:包括地面、架子、平台和操作面的材料设备放置。 5.违章作业:包括个人防护装备、违章作业和违章指挥。 三、评分方法 每个子项按"好"、"较好"、"合格"、"较差"、"差"五级评定。 1.凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该标准分值的 100%。 2.凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的 90%。 3.凡达到规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的 70%。 4.凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的 50%。 5.不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为差,给予该项标准分值的 0%。 6.缺项不评分,分子、分母都计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目,可视其严重程度,在零线下给予负5-10分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20 分。 检查记录: 第 80 页 共 339 页 "三宝"、"四口"防护安全检查评分表 第 81 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 7 项目: 实得 应得 扣减 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 有一人不戴安全帽的扣 5 分 安全帽 安全帽不符合标准的每发现一顶扣 1 分 1 20 不按规定佩戴安全帽的有一人扣 1 分 在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣 25 分 安全网 安全网规格、材质不符合要求的扣 25 分 2 25 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣 25 分 每有一人未系安全带的扣 5 分 安全带 有一人安全带系桂不符合要求的扣 3 分 3 10 安全带不符合标准,每发现一条扣 2 分 每一处无防护措施的扣 6 分 楼梯口、电 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 4 12 梯井口防护 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 10m)少一道平网的扣 6 分 每一处无防护措施,扣 7 分 预留洞口、 防护设施未形成定型化、工具化的扣 6 分 5 13 坑井防护 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣 3 分 每一处无防护棚,扣 5 分 6 10 通道口防护 每一处防护不严,扣 2,3 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求,扣 3 分 阳台、楼板、 每一处临边无防护的的扣 5 分 屋 百 等 7 10 每一处临边防护不严、不符合要求的扣 3 分 临 边 防 护 100 检查项目合计 检查员签字: 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架) 安全检查评分表 第 82 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 4-6 项目: 序 应得 扣减 实得 检查项目 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣 10 分不具 有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣 10 分 使 无专项施工组织设计,扣 10 分 1 10 用 条 件 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣 10 分 各工种无操作规程的扣 10 分 无设计计算书的扣 10 分 设计计算书未经上级技术部门审批的扣 10 分 2 2 设计荷载未按承重架 3.0kN/m ,装饰架 2.0 kN/m ,升降状态 0.5 2 设 kN/m 取值的扣 10 分 2 10 计 压杆长细比大于 150,受拉杆件的长细比大于 300 的扣 10 分 主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点的 计 扣 6 分 算 无完整的制作安装图的扣 10 分 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣 10 分 保 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架 (桁架)的扣 10 分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣 架 3 10 10 分 证 体 构 造 架体未按规定构造搭设的扣 10 分 架体上部悬臂部分大于架体高度的 1/3,且超过 4.5m 的扣 8 分 支撑框架未将主框架作为支座的扣 10 分 项 主框架未与每个楼层设置连接点的扣 10 分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣 10 分 附 4 10 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣 10 分 着 钢挑架焊接不符合要求的扣 10 分 目 支 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣 10 分 撑 索具、吊具达不到 6 倍安全系数的扣 10 分 升 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣 10 分 5 降 装 置 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣 10 分 升降时架体上站人的扣 10 分 无防坠装置的扣 10 分 防坠 防坠装置设置在与架体升降的同一个附着支撑装置上,且无两处 落、导 以上的扣 10 分 6 10 向防倾 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣 10 分 防坠装置不起作用的扣 7,10 分 斜装置 小 计 60 分段 每次提升前,无具体的检查记录的扣 6 分 10 7 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣 7 分 验收 脚手板铺设不严不牢的扣 3,5 分 脚手 8 10 离墙空隙未封严的扣 3,5 分 一 板 脚手板材质不符合要求的扣 3,5 分 脚手架外侧使用密目式安全网不合格的扣 10 分 般 操作层无防护栏杆的扣 8 分 9 10 防 外侧封闭不严的扣 5 分 护 项 作业层下方封闭不严的扣 5,7 分 不按施工组织设计搭设的扣 10 分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣 10 分 目 10 10 操 作 作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的扣 7,10 分 荷载堆放不均匀的扣 5 分 升降时架体上有超过 2000N 重的设备的扣 10 分 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 基抗支护安全检查评分表 第 83 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 5 项目: 实得 应得 扣减 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 基础施工无支护方案的扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的扣 12~15 分 1 10 施工方案 基坑深度超过 5m 无专项支护设计的扣 20 分 支护设计及方案未经上级审批的扣 15 分 保 深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施的扣 10 分 2 10 临边防护 临边及其它防护不符合要求的扣 5 分 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣 10 分 证 特殊支护的作法不符合设计方案的扣 5-8 分 3 10 坑壁支护 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣 6 分 项 基坑施工未设置有效排水措施的扣 10 分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的 4 10 排水措施 扣 10 分 目 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣 10 分 5 10 坑边荷戴 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣 10 分 60 小 计 人员上下无专用通道的扣 10 分 10 6 上下通道 设置的通道不符合要求的扣 6 分 施工机械进场未经验收的扣 5 分 一 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣 6 分 7 10 土方开挖 挖土机作业位置不牢、不安全的扣 10 分 司机无证作业的扣 10 分 般 未按规定程序挖土或超挖土或超挖的扣 10 分 未按规定进行基坑支护变形临测的扣 10 分 8 10 基坑支护 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的 项 扣 10 分 基坑内作业人员无安全立足点的扣 10 分 目 9 10 作业环境 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 光线不足未设置足够照明的扣 5 分 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 模板工程安全检查评分表 第 84 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 6 项目: 实得 应得 扣减 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣 10 分 1 10 施工方案 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣 8 分 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣 6 分 2 10 支撑系统 支撑系统不符合设计要求的扣 10 分 保 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣 6 分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣 6 分 3 10 立柱稳定 不按规定设置纵横向支撑的扣 4 分 证 立柱间距不符合规定的扣 10 分 模板上施工荷载超过规定的扣 10 分 4 10 施工荷载 模板上堆料不均匀的扣 5 分 项 大模板存放无防倾倒措施的扣 5 分 5 10 模板存放 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣 5 分 目 2m 以上高处作业无可靠立足点的扣 8 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣 5 分 6 10 支拆模板 留有未拆除的悬空模板的扣 4 分 60 小 计 模板拆除前未经拆模申请批准的扣 5 分 模板工程无验收手续的扣 6 分 7 10 模板验收 验收单无量化验收内容的扣 4 分 支拆模板未进行安全技术交底的扣 5 分 一 混凝土 模板拆除前无混凝土强度报告的扣 5 分 10 8 强 度 混凝土强度未达规定提前拆模的扣 8 分 般 项 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣 7 分 9 10 运输道路 走道垫板不稳不牢的扣 3 分 目 作业面孔洞及临边无防护措施的扣 10 分 10 10 作业环境 垂直作业上下无隔离防护措施的扣 10 分 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 起重吊装安全检查评分表 第 85 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 12 项目: 实得 序 应得 扣减 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 起重吊装作业无方案,扣 10 分 施工方案 1 10 作业方案未经上级审批或方案针对性不强,扣 5 分 起重机无超高和力矩限制器,扣 10 分 起 吊钩无保险装置,扣 5 分 起 起重机未取得准用证,扣 20 分 重机 重 起重机安装后未经验收,扣 15 分 2 20 机 保 起重扒杆无设计计算书或未经审批,扣 20 分 械 扒杆组装不符合设计要求,扣 17,20 分 起重 扒杆使用前未经试吊,扣 10 分 证 扒杆 起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣 10 分 钢丝绳 滑轮不符合规定的扣 4 分 3 10 缆风绳安全系数小于 3.5 倍的扣 8 分 项 与地锚 地锚埋设不符合设计要求,扣 5 分 不符合设计规定位置的扣 5,10 分 目 4 吊 10 索具使用不合理、绳径倍数不够的扣 5,10 分 点 司机无证上岗的扣 10 分 非本机型司机操作的扣 5 分 司 机、 5 10 指挥无证上岗的扣 5 分 指 高处作业无信号传递的扣 10 分 挥 60 小 计 起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣 5 分 6 5 地面铺垫措施达不到要求的扣 3 分 地耐力 被吊物体重量不明就吊装的扣 3,6 分 7 起重作业 6 有超载作业情况的扣 6 分 每次作业前未经试吊检验的扣 3 分 结构吊装未设置防坠落措施的扣 9 分 8 高处作业 作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣 9 分 9 一 人员上下无专设爬梯、斜道的扣 5 分 般 起重吊装人员作业无可靠立足点的扣 5 分 9 作业平台 作业平台临边防护不符合规定的扣 2 分 5 项 作业平台脚手板不满铺的扣 3 分 目 楼板堆放超过 1.6m 高度的扣 2 分 10 构件堆放 5 其他物件堆放高度不符合规定的扣 2 分 大型构件堆放无稳定措施的扣 3 分 起重吊装作业无警戒标志,扣 3 分 11 警 戒 5 未设专人警戒,扣 2 分 12 起重工、电焊无工安全操作上岗证的每一人扣 2 分 5 操作工 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 施工用电安全检查评分表 第 86 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 8 项目: 实得 序 应得 扣减 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 小于安全距离又无防护措施的扣 20 分 外 电 20 1 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣 5,10 分 防 护 工作接地与重复接地不符合要求的扣 7~10 分 拉地与 未采置 TN-S 系统的扣 10 分 2 10 接零保 专用保护零线设置不符合要求的扣 5,8 分 护系统 保护零线与工作零线混接的扣 10 分 不符合"三级配电两级保护"要求的扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣 5 分 保 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣 2 分 电箱内无隔离开关每一处扣 2 分 配 违反"一机、一闸、一漏、一箱"的每一处扣 5~7 分 证 电 3 20 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣 5 分 箱 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣 5 分 开 配电箱内多路配电无标记的每一处扣 5 分 项 关 电箱下引出线混乱每一处扣 2 分 箱 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣 2 分 照明专用回路无漏电保护扣 5 分 目 灯具金属外壳未作接零保护的每 1 处扣 2 分 室内线路及灯具安装高度低于 2.4m 未使用安全电压供电的扣 10 分 现 4 10 潮湿作业未使用 36V 以下安全电压的扣 10 分 场 使用 36V 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣 5 照 分 明 手持照明灯未使用 36V 及以下电源供电扣 10 分 60 小 计 电线老化、破皮未包扎的每一处扣 10 分 线路过道无保护的每一处扣 5 分 电杆、横担不符合要求的扣 5 分 配 架空线路不符合要求的扣 7,10 分 5 10 电 未使用五芯线(电缆)的扣 10 分 线 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣 10 分 路 电缆架设或埋设不符合要求的扣 7,10 分 一 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处 电 器 般 扣 3 分 10 6 装 置 用其他金属丝代替熔丝的扣 10 分 项 变配电 5 7 不符合安全规定的扣 3 分 目 装 置 无专项用电施工组织设计的扣 10 分 用 电 无地极阻值摇测记录的扣 4 分 8 10 档 案 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣 4 分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣 3 分 小 计 40 100 检查项目合计 检查员签字: 塔吊安全检查评分表 第 87 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 11 项目: 实得 序 应得 扣减 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 无力矩限制器,扣 13 分 力矩限 13 1 力矩限制器不灵敏,扣 13 分 制 器 无超高、变幅、行走限位的每项扣 5 分 2 13 限位器不灵敏的每项扣 5 分 限位器 吊钩无保险装置,扣 5 分 保 卷扬机滚筒无保险装置,扣 5 分 3 7 保险装置 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求,扣 5 分 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣 10 分 证 附墙装置 附墙装置安装不符合说明书要求的扣 3,7 分 4 10 无夹钳附,扣 10 分 与夹轨钳 项 有夹轨钳不用每一处,扣 3 分 安装与 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 目 5 10 作业队伍没有取得资格证的扣 10 分 拆 卸 司机无证上岗,扣 7 分 指挥无证上岗,扣 4 分 6 7 塔吊指挥 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣 7 分 60 小 计 路基不坚实、不平整、无排水措施,扣 3 分 枕木铺设不符合要求,扣 3 分 路基与 道钉与接头螺栓数量不足,扣 3 分 7 10 轨距偏差超过规定的,扣 2 分 轨 轨道无极限位置阻挡器,扣 5 分 道 高塔基础不符合设计要求,扣 10 分 一 行走塔吊无卷线器或失灵,扣 6 分 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣 10 分 般 8 10 电气安全 防护措施不符合要求,扣 2,5 分 项 道轨无接地、接零,扣 4 分 目 接地、接零不符合要求,扣 2 分 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施,扣 10 分 9 10 多塔作业 措施不可靠,扣 3,7 分 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣 10 分 10 10 安装验收 验收单上无量化验收内容,扣 5 分 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 外用电梯(人货两用电梯)安全检查评分表 第 88 页 共 339 页 JGJ59-9 安表 10 项目: 实得 应得 扣减 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 吊笼安装置未经试验或不灵敏的扣 10 分 10 1 安全装置 门连锁装置不起作用的扣 10 分 地面吊笼出入口无防护棚的扣 8 分 防护棚材质搭设不符合要求的扣 4 分 每层卸料口无防护门的扣 10 分 2 10 安全防护 有防护门不使用的扣 6 分 保 卸料台口搭设不符合要求的扣 6 分 司机无证上岗作业的扣 10 分 每班作业前不按规定试车的扣 5 分 3 10 司 证 机 不按规定交接班或无交接记录的扣 5 分 超过规定承载人数无控制措施的扣 10 分 项 超过规定重量无控制措施的扣 10 分 4 10 荷 戴 未加配重载人的扣 10 分 目 未制定安装拆卸方案的扣 10 分 安装与 5 10 拆装队伍没有取得资格证书的扣 10 分 拆 卸 电梯安装后无验收或拆装无交底的扣 10 分 6 10 安装验收 验收单上无量化验收内容的扣 5 分 60 小 计 架体垂直度超过说明书规定的扣 7,10 分 7 10 架体稳定 架体与建筑结构附着不符合要求的扣 7,10 分 架体附着装置与脚手架连接的扣 10 分 无联络信号,扣 10 分 8 10 联络信号 一 信号不准确,扣 6 分 般 电气安装不符合要求的扣 10 分 9 10 电气安全 项 电气控制无漏电保护装置的扣 10 分 目 在避雷保护范围外无避雷装置的扣 10 分 10 10 避 避雷装置不符合要求的扣 5 分 雷 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 文明施工检查评分表 第 89 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 3 项目: 序 扣减 实得 应得 检查项目 扣 分 标 准 号 分数 分数 分数 在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m 的围挡扣 10 分 一般路段的工地周围未设置高于 1.8m 的围挡扣 10 分 现场 10 1 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 5,7 分 围档 围挡没有沿工地四周连续设置的扣 3,5 分 施工现场进出口无大门的扣 3 分 无门卫和无门卫制度的扣 3 分 封闭 10 2 进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分 管理 门头未设置企业标志的扣 3 分 工地地面未做硬化处理的扣 5 分 道路不畅通的扣 5 分 无排水设施、排水不通畅的扣 4 分 保 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣 3 施工 10 3 分 场地 工地有积水的扣 2 分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分 证 温暖季节无绿化布置的扣 4 分 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣 2 分 堆放不整齐的扣 3 分 材料 项 10 4 未做到工完场地清的扣 3 分 堆放 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣 3 分 易燃易爆物品未分类存放的扣 4 分 在建工程兼作住宿的扣 8 分 目 施工作业区与办公、生活共不能明显划分的扣 6 分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣 5 分 现场 10 5 宿舍无消暑和防坟虫叮咬措施的扣 3 分 住宿 无床铺、生活用品放置不整齐的扣 2 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分 无消防措施、制度或无灭火器材的扣 10 分 灭火器材配置不合理的扣 5 分 现场 10 6 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣 8 分 防火 无动火审批手续和动火监护的扣 5 分 60 小计 治 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 4 分 8 7 综 合 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣 3,5 分 安 治安防范措施不利,常发生失盗事件的扣 3,5 分 治 大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣 2 分 理 标牌不规范、不整齐的,扣 3 分 施工 8 8 无安全标语,扣 5 分 一 现场 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 标牌 厕所不符合卫生要求,扣 4 分 无厕所,随地大小便,扣 8 分 般 食堂不符合卫生要求,扣 8 分 生活 8 9 无卫生责任制,扣 5 分 设施 不能保证供应卫生饮水的,扣 10 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣 5 分 项 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣 3,5 分 无保健医药箱的扣 5 分 保健 无急救措施和急救器材的扣 8 分 10 无经培训的急救人员,扣 4 分 急救 目 未开展卫生防病宣传教育的,扣 4 分 无防粉尘、防噪音措施扣 5 分 社区 夜间未经许可施工的扣 8 分 8 11 现场焚烧有毒、有害物质的扣 5 分 服务 未建立施工不扰民措施的扣 5 分 40 小计 100 检查项目合计 检查员签字: 物料提升机(龙门架、井字架)安全检查评分表 第 90 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 9 项目: 应得 扣减 实得 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 无设计计算书或未经上级审批扣 9 分 架体制作不符合设计要求和规范要求的扣 7,9 分 9 架体制作 1 使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣 9 分 吊篮无停靠装置的扣 9 分 停靠装置未形成定型化的扣 5 分 限位保 无超高限位装置的扣 9 分 9 2 使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣 9 分 险装置 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一 项扣 3 分 架高20m 以下时设一组,20,30m 设二组,少一组扣9 分 缆 缆风绳不使用钢丝绳的扣 9 分 风 钢丝绳直径小于9.3mm 或角度不符合45~60 的扣4 分 架 保 绳 地锚不符合要求的扣 4,7 分 体 9 3 连墙杆的位置不符合规范要求的扣 5 分 稳 与连墙杆连接不牢的扣 5 分 建筑 连墙杆与脚手架连接的扣 9 分 证 定 结连墙杆材质成连接做法不符合要求的扣 5 分 构连 钢丝绳磨损已超过报废标准的扣 8 分 钢丝绳锈蚀、缺油的扣 2,4 分 接 项 绳卡不符合规定的扣 2 分 8 4 钢丝绳 钢丝绳无过路保护的扣 2 分 钢丝绳拖地,扣 2 分 卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣 2,3 分 目 平台脚手板搭设不严、不牢的扣 2,4 分 楼层卸料平 平台无防护门或不起作用的每一处扣 2 分 8 5 台保护 防护门未形成定型化、工具化的扣 4 分 地面进料口无防护棚或不符合要求的扣 2,4 分 吊篮无安全门的扣 8 分 安全门未形成定型化、工具化的扣 4 分 高架提升机不使用吊笼的扣 4 分 8 6 吊篮 违章乘坐吊篮上下的扣 8 分 吊篮提升使用单根钢丝绳的扣 8 分 无验收手续和责任人签字的扣 9 分 9 7 安装验收 验收单无量化验收内容的扣 5 分 60 小 架体安装拆除无施工方案的扣 5 分 计 架体基础不符合要求的扣 2,4 分 架体垂直偏差超过规定的扣 5 分 10 8 架 架体与吊篮间隙超过规定的扣 3 分 架体外侧无立网防护或防护不严的扣 4 分 体 摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险的绳的扣 8 分井字架开口处未加固的加 2 分 卷扬机地锚不牢固,扣 2 分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣 2 分 第一个导向滑轮距离小于 15 倍卷筒宽度的扣 2 分 9 9 传动系统 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接,扣 3 分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置,扣 5 分 滑轮与钢丝绳不匹配的扣 2 分 一 无联络信号的扣 7 分 般 7 10 联络信号 信号方式不合理、不准确的扣 2,4 分 目 卷扬机无操作棚的扣 7 分 卷扬机 7 11 操作棚不符合要求的扣 3,5 分 操作棚 项 防雷保护范围以外无避雷装置的扣 7 分 7 避 雷 避雷装置不符合要求的扣 4 分 12 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 悬挑式脚手架安全检查评分表 第 91 页 共 339 页 JGJ59-99 安表 4-2 项目: 实得 应得 扣减 序 检查项目 扣 分 标 准 分数 分数 分数 号 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣 10 分 1 10 施工方案 施工方案中搭设方法不具体的扣 6 分 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣 5 分 悬挑梁及 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣 5 分 2 20 立杆底部固定不牢的每有一处扣 3 分 架体稳定 保 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣 5 分 脚手板铺设不严、不牢,扣 7,10 分 证 脚手板材质不符合要求,扣 7,10 分 3 10 脚手板 每有一处探头板,扣 2 分 项 脚手架荷载超过规定,扣 10 分 4 10 荷载 施工荷载堆放不均匀每有一处,扣 5 分 目 脚手架搭设不符合方案要求,扣 7,10 分 交底与 每段脚手架搭设后,无验收资料,扣 5 分 5 10 验 无交底记录,扣 5 分 收 60 小 计 每 10 延长米立杆间距超过规定,扣 5 分 6 10 杆件间距 大横杆间距超过规定,扣 5 分 施工层外侧未设置 1.2m 高防护栏杆和未设 18cm 高的踏脚 一 7 10 架体防护 板,扣 5 分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣 7,10 分 般 作业层下无平网或其他措施防护的扣 10 分 8 10 层间防护 项 防护不严密扣 5 分 脚手架 目 9 10 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣 7,10 分 材 质 40 小 计 100 检查项目合计 检查员签字: 文明安全达标管理考评检查评分汇总表 第 92 页 共 339 页 施 工 单 工 程 名 位 称 建 筑 面 结 构 类 积 型 结 构 层 开 工 日 序号 项目 检查情况和存在问题 得分率 折合标准分次 期 值 安 在 施 部 工 程 地 全 1 15 位 点 防 标准分值 护 临 时 2 10 用 电 机 械 3 10 安 全 保 卫 4 15 消 防 现 场 5 15 管 理 料 具 6 15 管 理 环 境 7 10 保 护 环 卫 8 10 卫 生 评 分 总 检查组长签字: 检查日期 年 月 日 工地负责人签字: 文明安全及达标管理检查 整改记录 第 93 页 共 339 页 检 查 时 年 月 日 间 主 持 人 参 加 人 员 检 查 内 容 存 在 问 题 整 改 记 录 复查时间 复 查 人 复 查 记 录 ****
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