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2015年度公司内部两化融合管理体系内部审核工作安排

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2015年度公司内部两化融合管理体系内部审核工作安排2015年度公司内部两化融合管理体系内部审核工作安排 一、 目的 根据工业和信息化部关于《信息化和工业化融合管理体系要求(试行)》及我公司两化融合管理体系工作部署,公司将于近日组织进行两化融合管理体系内部集中审核,通过内部审核,评价公司两化融合管理体系与工信部两化融合体系的符合性、有效性。 二、 审核范围 两化融合管理体系所涉及的主要部门包括:总经办、技术中心、技术部、信息管理部、战略管理部、质量部、采购部、生产部、营销部、安全环保管理部、财务部、人力资源部、价格管理办公室等。 三、审核依据 工业和信息化部关于《信息化和工业化...
2015年度公司内部两化融合管理体系内部审核工作安排
2015年度公司内部两化融合管理体系内部审核工作安排 一、 目的 根据工业和信息化部关于《信息化和工业化融合管理体系要求(试行)》及我公司两化融合管理体系工作部署,公司将于近日组织进行两化融合管理体系内部集中审核,通过内部审核,评价公司两化融合管理体系与工信部两化融合体系的符合性、有效性。 二、 审核范围 两化融合管理体系所涉及的主要部门包括:总经办、技术中心、技术部、信息管理部、战略管理部、质量部、采购部、生产部、营销部、安全环保管理部、财务部、人力资源部、价格管理办公室等。 三、审核依据 工业和信息化部关于《信息化和工业化融合管理体系要求(试行)》。 四、审核办法 采用现场审核检查和验证的办法。 五、审核时间及审核组组成 审核时间:1月14—1月16日;参加审核的人员分组情况及所审核的部门见附件。 六、要求 1、请各部门做好内审前的准备工作,确保内审工作的顺利进行。 2、对内审中发现的问题,各部门要予以及时修正或改进,在1月20日前完成改进的实施工作,并填写纠正措施一式三份报两化融合工作组,两化融合工作组对完成情况组织验证。                                           二〇一五年一月十一日                                                                                       批准 :                    审核:                  编制:
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